Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
466,500 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2018-0253
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXIÓN PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL. APERTURA DE SOBRES (0)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE CORTE Y RECONEXIÓN PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL. APERTURA DE SOBRES (0)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/11/2018 14:03:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/11/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/11/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/11/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2018 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/11/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/11/2018 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2018 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/11/2018 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
837
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
837.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
466,500.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.6.3.06
7,300.00
DOP
Configurar
2.6.5.1.01
67,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
369,400.00
DOP
Configurar
2.6.5.2.01
20,400.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
2,400.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/11/2018 15:37:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/11/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
913.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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M C Y R.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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837.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.509240
13/11/2018 16:04
809,549.62 Dominican Pesos
Final Report:
13/11/2018 16:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FERRETERIA SAN RAMON, SRL
495,917.42 Dominican Pesos
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Comercial Viba, EIRL
231,103 Dominican Pesos
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Importadora Perdomo & Asociados, SRL
82,529.2 Dominican Pesos
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DO1.AWD.524721
07/12/2018 17:11
583,428.58 Dominican Pesos
Final Report:
07/12/2018 17:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Viba, EIRL
252,402 Dominican Pesos
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Importadora Perdomo & Asociados, SRL
331,026.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
466,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162803 - Grilletes
2.3.6.3.06
TAPON DE PVC DE 1´´
1,400
UD
2
2,800.00
2
31351601 - Ensambles de t
(...)
31351601 - Ensambles de tubos soldados con disolvente de aluminio
2.3.6.3.06
TAPON DE 1 1/2" PRESION PVC HEMBRA
700
UD
5
3,500.00
3
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
TAPONES DE 1/2 PVC
33,500
UD
2
67,000.00
4
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.01
TAPONES 3/4" PVC
33,000
UD
3
99,000.00
5
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.01
COUPLING 3/4" PVC.
33,000
UD
2
66,000.00
6
23171705 - Codos de troqu
(...)
23171705 - Codos de troquel
2.6.5.2.01
COUPLING Ø1" PVC
3,000
UD
2
6,000.00
7
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.6.5.2.01
COUPLING DE 1½ PVC
2,000
UD
3
6,000.00
8
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.8.01
COUPLING 1/2"
33,500
UD
6
201,000.00
9
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.6.5.2.01
CODOS Ø1/2" PVC
1,200
UD
3
3,600.00
10
27111708 - Llaves para tu
(...)
27111708 - Llaves para tubos
2.6.5.7.01
CODOS Ø 3/4" PVC
1,200
UD
2
2,400.00
11
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.01
TEE Ø1/2'' PVC
1,200
UD
2
2,400.00
12
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.6.5.2.01
TEE DE Ø3/4" PVC
1,200
UD
4
4,800.00
13
31161728 - Tuercas de aco
(...)
31161728 - Tuercas de acople
2.3.6.3.06
TUBOS DE 1/2¨
200
UD
5
1,000.00
14
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.01
TUBOS DE 3/4´´ PVC.
200
UD
5
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.524721
Informe final de la selección DO1.AWD.524721
07/12/2018 17:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.509240
Informe final de la selección DO1.AWD.509240
13/11/2018 16:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.86814
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2018-0253 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
13/11/2018 15:37
(UTC -4 hours)
Detail