Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
103,151.2 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0558
Request Name:
CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SELLOS, FOLLETOS Y CUADERNILLOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SELLOS, FOLLETOS Y CUADERNILLOS, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGR.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/11/2018 14:02:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/11/2018 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/11/2018 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/11/2018 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/11/2018 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/11/2018 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/11/2018 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2018 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2018 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.5.4.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
doc60048720181102101521.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
103,151.20
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
10,120.00
DOP
Configurar
2.3.5.4.01
51,542.40
DOP
Configurar
2.3.3.3.01
41,488.80
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/11/2018 09:55:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/11/2018 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
doc59995020181101141358.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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doc59994920181101141344.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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doc59994920181101141344.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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doc59995020181101141358.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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doc60048720181102101521.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.505305
06/11/2018 11:11
103,155.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/11/2018 11:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impregrafico Contreras, SRL
103,155.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
103,151.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.2.01
TARJETAS DE PRESENTACION
2,200
UD
4.6
10,120.00
Mis observaciones:
500 TARJETAS PARA LA Sra. CAROLINA RODRIGUEZ, 200 PARA EL Sr. VICTOR LORA, 500 PARA EL Sr. IVAN BLADIMIR, 250 PARA EL Sr. ANGEL BERGES, 500 PARA LA Sra. AMELIA ESCAÑO Y 250 PARA EL Sr. ODALI ESPINAL
2
31181602 - Sellos de cauc
(...)
31181602 - Sellos de caucho
2.3.5.4.01
SELLO PRE-TINTADO RECTANGULAR TINTA AZULCON FECHA
6
UD
2,124
12,744.00
Mis observaciones:
SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, ANALISIS Y REVISION (ANDREA ROJAS, RAMON SANCHEZ, MARIA LEBRON, ALTAGRACIA FLETE, VICTOR CACERES Y ROSA CARRASCO)
3
31181602 - Sellos de cauc
(...)
31181602 - Sellos de caucho
2.3.5.4.01
SELLO PRE- TINTADO RECTANGULAR TINTA AZUL (RECIBIDO)
3
UD
1,888
5,664.00
Mis observaciones:
1 PARA LA DIRECCION DE CUMPLIMIENTO, 1 PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y 1 PARA EL DISPENSARIO MEDICO.
4
31181602 - Sellos de cauc
(...)
31181602 - Sellos de caucho
2.3.5.4.01
SELLO PRE-TINTADO REDONDO TINTA AZUL
4
UD
1,534
6,136.00
Mis observaciones:
2 PARA SECRETARIA GENERAL, 1 PARA LA DIRECCION DE CUMPLIMIENTO OENITENCIARIO Y 1 PARA EL DISPENSARIO MEDICO.
5
31181602 - Sellos de cauc
(...)
31181602 - Sellos de caucho
2.3.5.4.01
SELLOS NUMERADORES
2
UD
13,499.2
26,998.40
Mis observaciones:
2 PARA SECRETARIA GENERAL.
6
55101520 - Hojas o follet
(...)
55101520 - Hojas o folletos de instrucciones
2.3.3.3.01
FOLLETO CARTA COMPROMISO DE 48 PAGINAS TAMAÑO 8,5'*11
15
UD
2,624.32
39,364.80
Mis observaciones:
PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
7
55101520 - Hojas o follet
(...)
55101520 - Hojas o folletos de instrucciones
2.3.3.3.01
BROCHURES FULL COLOR Y RETIRO EN PAPEL SATINADO TAMAÑO 8 1/2*11 DOBLADO EN TRES PARTES
30
UD
70.8
2,124.00
Mis observaciones:
PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.505305
Informe final de la selección DO1.AWD.505305
06/11/2018 11:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.85198
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0558 publicada por Procuraduría General de la República
06/11/2018 09:55
(UTC -4 hours)
Detail