Contract Notice Detail
Summary Information

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5,908.57 Dominican Pesos
 
AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-1099 
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE DON ANTONIO GUSMAN La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/11/2018 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2018 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/11/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/11/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/11/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/11/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/11/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/11/2018 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/11/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuentes de recursos propios 
 
2018-1145 
CERTIFICACION 1145.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
5,908.57 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.2.8.7.062,689.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.011,050.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.011,177.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.03890.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.2.3.01102.57  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/11/2018 11:29:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/11/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
OFICIO 1145.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA 1145.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.50421019/11/2018 14:385,727.79 Dominican Pesos
    Final Report:19/11/2018 14:38Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Super Lorenzo, SRL5,727.79 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
2,689.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
73101613 - Servicios de p(...)
2.2.8.7.06SACO DE DETERGENTE (ACE 30 LL)1UD800800.00
    
1
73101613 - Servicios de p(...)
2.2.8.7.06GALÓN MOLINISTA 4/1 1CAJ800800.00
    
1
73101613 - Servicios de p(...)
2.2.8.7.06PIEDRA AMBIENTADORA 10UD45450.00
    
1
73101613 - Servicios de p(...)
2.2.8.7.06AMBIENTADOR 3UD85255.00
    
1
73101613 - Servicios de p(...)
2.2.8.7.06BRILLO VERDE 24UD16384.00
1.2  
 papel de baño-
    
Subtotal
1,050.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardo de Papel Higiénico, para baños.1UD1,0501,050.00
1.3  
 Escoba -
    
Subtotal
1,177.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPER NO.404UD205820.00
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA3UD119357.00
1.4  
 Cloro-
    
Subtotal
650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03CAJA DE CLORO 6/1 GL1UD650650.00
1.5  
 Jabón Detergente -
    
Subtotal
240.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN LIQUIDO 1UD240240.00
1.6  
 Guantes-
    
Subtotal
102.57
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01Guantes 3UD34.19102.57
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/11/2018 14:38 (UTC -4 hours)
Detail
02/11/2018 11:29 (UTC -4 hours)
Detail