Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
5,908.57 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-1099
Request Name:
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ESPECIFICADO EN LA FICHA TÉCNICA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DON ANTONIO GUSMAN La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/11/2018 15:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/11/2018 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/11/2018 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/11/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/11/2018 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/11/2018 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/11/2018 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/11/2018 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2018 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
2018-1145
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION 1145.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
5,908.57
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.7.06
2,689.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
1,050.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
1,177.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
890.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
102.57
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/11/2018 11:29:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/11/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO 1145.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA 1145.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.504210
19/11/2018 14:38
5,727.79 Dominican Pesos
Final Report:
19/11/2018 14:38
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Super Lorenzo, SRL
5,727.79 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,689.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73101613 - Servicios de p
(...)
73101613 - Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes
2.2.8.7.06
SACO DE DETERGENTE (ACE 30 LL)
1
UD
800
800.00
1
73101613 - Servicios de p
(...)
73101613 - Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes
2.2.8.7.06
GALÓN MOLINISTA 4/1
1
CAJ
800
800.00
1
73101613 - Servicios de p
(...)
73101613 - Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes
2.2.8.7.06
PIEDRA AMBIENTADORA
10
UD
45
450.00
1
73101613 - Servicios de p
(...)
73101613 - Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes
2.2.8.7.06
AMBIENTADOR
3
UD
85
255.00
1
73101613 - Servicios de p
(...)
73101613 - Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes
2.2.8.7.06
BRILLO VERDE
24
UD
16
384.00
1.2
papel de baño
-
Subtotal
1,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de Papel Higiénico, para baños.
1
UD
1,050
1,050.00
1.3
Escoba
-
Subtotal
1,177.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER NO.40
4
UD
205
820.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
3
UD
119
357.00
1.4
Cloro
-
Subtotal
650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
CAJA DE CLORO 6/1 GL
1
UD
650
650.00
1.5
Jabón Detergente
-
Subtotal
240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO
1
UD
240
240.00
1.6
Guantes
-
Subtotal
102.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
Guantes
3
UD
34.19
102.57
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.504210
Informe final de la selección DO1.AWD.504210
19/11/2018 14:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.84978
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-1099 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega
02/11/2018 11:29
(UTC -4 hours)
Detail