Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
450,999.3 Dominican Pesos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CM-2018-0057
Request Name:
Compra de materiales ferreteros para uso en nuestra institución, centro de capacitación, OPM y OMM.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales ferreteros para uso en nuestra institución, centro de capacitación, OPM y OMM.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2018 10:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/10/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2018 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2018 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/11/2018 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
3659
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
450,999.30
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.7.01
40,080.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
1,400.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
198,987.68
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
6,490.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
204,041.62
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/11/2018 12:23:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/10/2018 11:39:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
31/10/2018 02:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
31/10/2018 10:43:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
31/10/2018 13:06:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
31/10/2018 19:34:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/11/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones o ficha tecnica materiales ferreteros.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.506515
07/11/2018 11:41
449,123.34 Dominican Pesos
Final Report:
07/11/2018 11:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Iceberg, SRL
449,123.34 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
450,999.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111704 - Enchufes
2.6.5.7.01
Toma corriente doble blanco
30
UD
350
10,500.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillon barrendero
1
UD
1,400
1,400.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galón de pintura acrílica blanco 00
1
GAL
2,227.84
2,227.84
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubo pintura acrílica marfil claro 75 (5 galones)
1
UD
8,908
8,908.00
5
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Galón de pintura amarillo trafico
1
UD
3,201.34
3,201.34
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galón de pintura esmalte gris perla 11
1
GAL
3,201.34
3,201.34
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura marfil 57 (5 galones)
15
UD
8,901.92
133,528.80
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura acrilico plus blanco (5 galones)
5
UD
8,901.92
44,509.60
9
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Cajas Tornillo diablito 10x1-1/2 (500/1)
2
CAJ
354
708.00
10
31162501 - Soportes para
(...)
31162501 - Soportes para estanterías
2.3.6.3.06
Fundas tarugo plástico azul 5/16x2 (1000/1)
2
UD
590
1,180.00
11
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
Funda tornillos diablitos 5x25 (1000/1)
1
UD
2,242
2,242.00
12
31162501 - Soportes para
(...)
31162501 - Soportes para estanterías
2.3.6.3.06
Funda de tarugos verdes plásticos 1/4x1 1/2 (1000/1)
1
UD
2,360
2,360.00
13
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
Brocha para pintar 3"
1
UD
174.64
174.64
14
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
Brocha para pintar 2"
1
UD
115.64
115.64
15
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
Galones de thinner
2
GAL
776.44
1,552.88
16
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.7.2.06
Mota anti-gota
2
UD
483.8
967.60
17
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
Galón de masilla para pared
1
GAL
600
600.00
18
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
Pies de alambres phelps dodge #12 negro
900
UD
24
21,600.00
19
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
Pies de alambres phelps dodge #10 blanco
700
UD
22.5
15,750.00
20
27111704 - Enchufes
2.6.5.7.01
Toma corriente duplex 2 P Marfil
120
UD
246.5
29,580.00
21
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Caja breaker de metal módulos europeos
1
UD
175.28
175.28
22
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breaker europeo 40A, 1P
2
UD
549.88
1,099.76
23
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breaker europeo 25A, 1P negro
1
UD
669.1
669.10
24
39121304 - Cubiertas de c
(...)
39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas
2.3.9.6.01
Caja eléctrica plástica 2x4, 1/2 "
29
UD
35
1,015.00
25
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
Tapa eléctrica metálica 2x4"
40
UD
40.12
1,604.80
26
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
Interruptor doble marfil
120
UD
295
35,400.00
27
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.6.01
Canaletas pvc 1" 25x15 P2
25
UD
290.28
7,257.00
28
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.6.01
Reflector Led 100W
3
UD
15,455.64
46,366.92
29
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.6.01
Bombillos Led 19W
180
UD
382.32
68,817.60
30
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.6.01
Tape vinyl 3M super 33T
2
UD
1,083.24
2,166.48
31
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.6.01
Tape eléctrico 3M, super 33, 3/4"x66"
2
UD
782.34
1,564.68
32
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.6.01
Barrena concreto 5/16"x5
5
UD
111
555.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.506515
Informe final de la selección DO1.AWD.506515
07/11/2018 11:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.85005
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2018-0057 publicada por Ministerio de la Mujer
02/11/2018 12:23
(UTC -4 hours)
Detail