Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
2,086,707.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INAVI-CCC-CP-2018-0013
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION Y LAS FUNERARIAS "CAPILLAS INAVI", CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE.
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
30/10/2018 17:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
02/11/2018 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/11/2018 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
08/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/11/2018 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
08/11/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
08/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
09/11/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
12/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/11/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
14/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
14/11/2018 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/11/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
22/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
22/11/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
23/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.1.3.03
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS CP 0013.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
2,086,707.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.3.03
31,000.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
121,000.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
343,500.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
135,900.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
1,080,357.80
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
86,250.00
DOP
Configurar
2.3.2.2.01
207,500.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
81,200.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2018 16:37:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.2174948282
1
Yes
08/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.2175023133
1
No
08/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.2175094901
1
Yes
08/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.2175183493
1
Yes
08/11/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PRT.2175183499
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA CP 0013.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDOS CP 0013.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION CP 0013.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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FICHA TECNICA MATERIAL DE LIMPIEZA CP 0013.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA A PRESENTAR OFERTAS CP 0013.pdf
Other
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3er Trimestre.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.519157
03/12/2018 18:02
1,102,987.3 Dominican Pesos
Final Report:
03/12/2018 18:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
1,102,987.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Sobre 1 - Credenciales
1.1
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' DOCUMENTOS A PRESENTAR: A: DOCUMENTACION LEGAL, B: DOCUMENTACION FINANCIERA; C: DOCUMENTACION TECNICA (conforme el pliego)
Esta pregunta requiere anexar documentos (El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' DOCUMENTOS A PRESENTAR: A: DOCUMENTACION LEGAL, B: DOCUMENTACION FINANCIERA; C: DOCUMENTACION TECNICA (conforme el pliego))
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' DOCUMENTOS A PRESENTAR: A: DOCUMENTACION LEGAL, B: DOCUMENTACION FINANCIERA; C: DOCUMENTACION TECNICA (conforme el pliego)'.
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,086,707.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121802 - Algodón
2.3.1.3.03
ALGODON EN ROLLO DE 1 LIB.
100
UD
310
31,000.00
2
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL AL 70%
100
GAL
610
61,000.00
3
12352501 - Formaldehidos
2.3.7.2.99
FORMOL DE 40%
100
GAL
600
60,000.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO FARDO DE 48/1
80
UD
950
76,000.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO FARDO DE 12/1
250
UD
995
248,750.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MANO P/ DISPENSADOR
150
UD
125
18,750.00
7
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.01
CINTA DE EMPAQUE Nº 2
200
UD
115
23,000.00
8
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.01
MASCARILLA DE BOZAL, CAJA DE 50/1
210
UD
490
102,900.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 18X22, FARDO DE 100/1
200
UD
1,100
220,000.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 55 GAL. PAQ. DE 100/1
200
UD
1,100
220,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE 28X35 DE 30 GAL. DE 100/1
200
UD
1,100
220,000.00
12
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON DE OFIICINA
75
UD
425
31,875.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA BLANCA
160
YD
140
22,400.00
14
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
PALA P/ RECOGER BASURA
15
UD
125
1,875.00
15
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
200
UD
30
6,000.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS DE 12X3 PULG.
100
UD
185
18,500.00
17
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON SU PALO Nº 24
150
UD
250
37,500.00
18
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
ESCOBILLON P/ LIMPIAR INODOROS
100
UD
135
13,500.00
19
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE LOCETAS
50
GAL
325
16,250.00
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
250
GAL
325
81,250.00
21
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN PAQ. DE 1 LIB.
150
UD
125
18,750.00
22
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
250
GAL
180
45,000.00
23
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA AMBIENTADORA DE BAÑO
100
UD
755
75,500.00
24
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ACIDO MURIATICO
50
GAL
700
35,000.00
25
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
GUANTES DE LIMPIEZA (PARES)
200
UD
60
12,000.00
26
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
GUANTES DESECHABLES (CAJAS)
150
UD
495
74,250.00
27
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
SERVILLETAS DE (10/1) FARDO DE 500/1
150
UD
1,260
189,000.00
28
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLAS DE COCINA DE 27X15"
100
UD
185
18,500.00
29
53131603 - Afeitadoras
2.3.9.9.01
RASURADORA DE UNA HOJA
500
UD
20
10,000.00
30
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
280
GAL
290
81,200.00
31
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS DE LIMPIEZA
30
UD
565.26
16,957.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.519157
Informe final de la selección DO1.AWD.519157
03/12/2018 18:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.91163
La lista de oferentes del proceso INAVI-CCC-CP-2018-0013 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas
03/12/2018 16:37
(UTC -4 hours)
Detail