Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
41,475 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0539
Request Name:
ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS UNIDADES DE LA PGR, S/R 018-7184,6149,7346,7325,7329
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS UNIDADES DE LA PGR, S/R 018-7184,6149,7346,7325,7329
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/10/2018 09:00:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/10/2018 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/10/2018 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/10/2018 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/10/2018 11:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/10/2018 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/10/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/10/2018 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/10/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.2.3.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
539.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
41,475.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.2.3.01
4,680.00
DOP
Configurar
2.3.6.2.01
960.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
9,415.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
5,200.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
1,250.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
15,720.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
670.00
DOP
Configurar
2.6.9.5.01
2,560.00
DOP
Configurar
2.3.5.4.01
200.00
DOP
Configurar
2.3.6.1.02
200.00
DOP
Configurar
2.3.2.1.01
120.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
300.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
200.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/10/2018 12:17:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/10/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/10/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ..pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
LISTADO NUEVOS MATE.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
539.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.501520
29/10/2018 16:08
40,706.63 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/10/2018 16:08
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil del Caribe, SAS
23,471.55 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
FL&M Comercial, SRL
17,235.08 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
41,475.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53103101 - Chalecos para
(...)
53103101 - Chalecos para hombre
2.3.2.3.01
CHALECO REFLEXTIVOS PARA CONSTRUCCION
12
UD
130
1,560.00
2
46181704 - Cascos de segu
(...)
46181704 - Cascos de seguridad
2.3.2.3.01
CASCOS PROTECTORES
12
UD
140
1,680.00
3
31241501 - Lentes
2.3.6.2.01
LENTE DE SEGURIDAD
12
UD
80
960.00
4
39121719 - Protectores
2.3.9.6.01
CAJA DE MASCARILLAS
1
UD
300
300.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
JUEGO DE GUANTES DE CONSTRUCCION
12
UD
120
1,440.00
6
27112004 - Palas
2.6.5.7.01
PALA CUADRADA
2
UD
500
1,000.00
7
27112004 - Palas
2.6.5.7.01
PALA REDONDA
2
UD
500
1,000.00
8
27112005 - Hachas
2.6.5.7.01
PICOS NORMALES CON SU PALO
2
UD
1,000
2,000.00
9
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.01
CUBOS DE GOMAS PARA CONSTRUCCION
5
UD
250
1,250.00
10
27111602 - Martillos
2.6.5.7.01
MARTILLO GRANDE
1
UD
950
950.00
11
27111602 - Martillos
2.6.5.7.01
MACETA DE DE 2 LBS
1
UD
250
250.00
12
39121309 - Cajas eléctric
(...)
39121309 - Cajas eléctricas especiales
2.3.9.6.01
CAJA OCTAGONAL PARA LUCES DE TECHO
9
UD
35
315.00
13
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.6.3.06
TUBO PVC DE 1/2 SDR 26
60
UD
60
3,600.00
14
44111805 - Curvas
2.3.9.2.01
CURVA PVC DE 1/2 REFROZADA
50
UD
8
400.00
15
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.6.3.06
TUBO PVC SDR-26 DE 3/4X19
2
UD
90
180.00
16
44111805 - Curvas
2.3.9.2.01
CURVAS PVC DE 3/4 ELECTRICA
2
UD
10
20.00
17
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO DE TAPE
1
UD
350
350.00
18
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE DULCE
2
UD
50
100.00
19
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA DE 2X4X1/2
14
UD
35
490.00
20
30101617 - Barras de made
(...)
30101617 - Barras de madera
2.6.9.5.01
MADERA DE PINO DE 1X4X16 ENLATE
8
UD
320
2,560.00
21
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.5.4.01
MANGUERA TRANSPARANTE DE 3/8
1
UD
200
200.00
22
30111607 - Cal viva
2.3.6.1.02
FUNDA DE CAL
1
UD
200
200.00
23
31162006 - Clavos de alam
(...)
31162006 - Clavos de alambre
2.3.6.3.06
LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2
2
LB
45
90.00
24
11151608 - Hebra de nylon
2.3.2.1.01
ROLLO DE HILO NYLON
1
UD
120
120.00
25
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
SPRAY ROJO
2
UD
150
300.00
26
31162402 - Cerraduras
2.3.6.3.06
LLAVIN DE PUÑO CON SUS LLAVES
9
UD
600
5,400.00
27
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.6.3.06
TUBO PVC DE PRESION DE 1 1/2
6
UD
650
3,900.00
28
40142311 - Medio acoplami
(...)
40142311 - Medio acoplamiento de tubería
2.3.9.8.01
COPLING 11/1
8
UD
25
200.00
29
44111805 - Curvas
2.3.9.2.01
CURVAS DE 2
10
UD
25
250.00
30
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA LARGA DE 1 1/2
50
UD
45
2,250.00
31
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA DE REGISTRO 4X4 DE 1TP-436
1
UD
60
60.00
32
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.6.01
CANALETAS DE 2
14
UD
300
4,200.00
33
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.6.01
CANALETAS DE 1
24
UD
150
3,600.00
34
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.6.3.06
ROLLO DE TUBERIA CONDUFLEX DE 3/4
1
UD
300
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.501520
Informe final de la selección DO1.AWD.501520
29/10/2018 16:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.83892
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0539 publicada por Procuraduría General de la República
29/10/2018 12:17
(UTC -4 hours)
Detail