Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
820,684 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0212
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN UNIDAD DE PGR, S/R 018-7357
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN UNIDAD DE PGR, S/R 018-7357
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/10/2018 10:03:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/10/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/10/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/10/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/10/2018 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/10/2018 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2018 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2018 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.7.2.06
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
212.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
820,684.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
515,844.00
DOP
Configurar
2.3.2.1.01
500.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.07
600.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
14,610.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
24,290.00
DOP
Configurar
2.3.2.2.01
27,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
9,800.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.06
22,000.00
DOP
Configurar
2.6.9.5.01
192,000.00
DOP
Configurar
2.3.5.2.01
1,900.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
9,000.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
3,140.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/10/2018 17:29:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/10/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/10/2018 11:42:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/10/2018 13:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/10/2018 08:47:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
212.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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req. 3757.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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LISTADO DE MATERIALES1.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.502634
01/11/2018 11:08
895,144.46 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/11/2018 11:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil del Caribe, SAS
895,144.46 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
820,684.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCO SEMI-GLOSS 5GL
40
UD
6,200
248,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ESMALTE BLANCO
10
UD
1,400
14,000.00
3
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
10
UD
330
3,300.00
4
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
LIBRAS DE ESTOPA
10
LB
50
500.00
5
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
LIJA DE AGUA NO.120
20
UD
30
600.00
6
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA 2"
20
UD
70
1,400.00
7
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA 4"
20
UD
116
2,320.00
8
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
MOTA ANTI-GOTA 5/16X9
32
UD
177
5,664.00
9
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
PORTA ROLO
20
UD
98
1,960.00
10
27111909 - Espátulas
2.6.5.7.01
ESPATULA
15
UD
174
2,610.00
11
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA NEGRO
8
UD
1,460
11,680.00
12
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA 1"
10
UD
52
520.00
13
31201605 - Masillas
2.3.9.9.01
MASILLA P/VENTANA
10
UD
89
890.00
14
31201605 - Masillas
2.3.9.9.01
MASILLA P/SHEETROCK
10
UD
960
9,600.00
15
24111501 - Bolsas de lona
2.3.2.2.01
LONA PLASTICA
10
UD
2,700
27,000.00
16
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.6.5.7.01
EXTENSION 8' A 16'
10
UD
1,200
12,000.00
17
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA PLUS AZUL
30
UD
1,180
35,400.00
18
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA PLUS BLANCO 00
40
UD
4,500
180,000.00
19
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.9.8.01
LIBRAS DE VARILLA P/ SOLDAR 1/8
140
LB
70
9,800.00
20
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA PLUS ALUMINIO 09GL
4
UD
1,450
5,800.00
21
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO CORTE METAL 14X1/8
50
UD
440
22,000.00
22
30101604 - Barras de acer
(...)
30101604 - Barras de acero
2.6.9.5.01
BARRA CUADRADA 1/2"X20
90
UD
330
29,700.00
23
30101604 - Barras de acer
(...)
30101604 - Barras de acero
2.6.9.5.01
BARRA REDONDA 5/8X20
60
UD
420
25,200.00
24
30102218 - Placa de metal
(...)
30102218 - Placa de metales preciosos
2.6.9.5.01
TOLA LISA 4X8X1/16
20
UD
1,700
34,000.00
25
30102304 - Perfiles de ac
(...)
30102304 - Perfiles de acero
2.6.9.5.01
PERFIL GALVANIZADO 2X20
12
UD
1,200
14,400.00
26
30102304 - Perfiles de ac
(...)
30102304 - Perfiles de acero
2.6.9.5.01
PERFIL GALVANIZADO 1 1/2X20
70
UD
890
62,300.00
27
30102304 - Perfiles de ac
(...)
30102304 - Perfiles de acero
2.6.9.5.01
ANGULAR 1 1/2X3/16X20
30
UD
880
26,400.00
28
10141609 - Sujetadores
2.3.5.2.01
SUJETADOR 2"X27
2
UD
950
1,900.00
29
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS CREMA 5GL
1
UD
5,800
5,800.00
30
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED SUPERFICIE 2X2
3
UD
3,000
9,000.00
31
31162402 - Cerraduras
2.3.6.3.06
CERRADURA CON LLAVE
9
UD
320
2,880.00
32
31162402 - Cerraduras
2.3.6.3.06
CERRADURA SIN LLAVE
1
UD
260
260.00
33
31201601 - Adhesivos quím
(...)
31201601 - Adhesivos químicos
2.3.9.9.01
CUBETA DE PINTURA DRY-COAT BCO 5GL
2
UD
6,900
13,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.502634
Informe final de la selección DO1.AWD.502634
01/11/2018 11:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.84330
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0212 publicada por Procuraduría General de la República
30/10/2018 17:29
(UTC -4 hours)
Detail