Contract Notice Detail
Summary Information

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67,300 Dominican Pesos
 
IDEICE-UC-CD-2018-0098 
COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
ClosedForReplies
COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/10/2018 10:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2018 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2018 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2018 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2018 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2018 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2018 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
EG15397973841976BMD4 
ARTICULOS FERRETEROS 24 10 18.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
67,300.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.6.3.0667,300.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/10/2018 14:56:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ARTICULOS FERRETEROS 24 10 18.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ARTICULOS FERRETEROS 24 10 18.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PISA 2018-
    
Subtotal
67,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06BOMBA PARA CISTERNA PEDROLLO1UD26,90026,900.00
    
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06CUBO DE PINTURA ZARA ACRILICA 2UD5,50011,000.00
    
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06GALON DE PINTURA ACRILICA COLOR LADRILLO1UD650650.00
    
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.061/4 DE ANTIOXIDO1UD375375.00
    
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.061/4 DE ANTIOXIDO GRIS1UD375375.00
    
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06TALADRO DOBLE VELOCIDAD1UD4,9004,900.00
    
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06MAQUINA PARA SOLDAR1UD13,50013,500.00
    
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06CAJA DE TUBO 32W T84UD2,4009,600.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/10/2018 14:56 (UTC -4 hours)
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