Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
81,474 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2018-0482
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN SAN PEDRO S/R 018-6881
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN SAN PEDRO S/R 018-6881
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/10/2018 16:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/10/2018 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/10/2018 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/10/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/10/2018 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/10/2018 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/10/2018 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/10/2018 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/10/2018 17:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.6.4.04
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
482.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
81,474.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.6.4.04
500.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
1,350.00
DOP
Configurar
2.3.6.1.01
2,100.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
2,860.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
23,680.00
DOP
Configurar
2.6.5.6.01
300.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
1,820.00
DOP
Configurar
2.7.1.1.01
864.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
6,000.00
DOP
Configurar
2.6.9.5.01
34,500.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.06
7,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/10/2018 17:51:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/10/2018 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ. 6881.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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LISTADO DE MATE. DE SAN PEDRO.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
482.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.493647
15/10/2018 13:53
81,230.95 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/10/2018 13:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil del Caribe, SAS
81,230.95 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
81,474.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111601 - Yeso
2.3.6.4.04
LIBRA DE YESO
2
UD
250
500.00
2
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
ROSETA DE PORCELANA
5
UD
110
550.00
3
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE ELÉCTRICO EN VINYL
2
UD
400
800.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO GRIS
5
UD
300
1,500.00
5
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE ANGULAR DE 1/2X3/8
1
UD
200
200.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ESMALTE IND. NEGRO
7
UD
1,600
11,200.00
7
26131603 - Rejillas de ag
(...)
26131603 - Rejillas de agua
2.6.5.6.01
REJILLA PARA PISO
5
UD
60
300.00
8
31201605 - Masillas
2.3.9.9.01
MASILLA PARA SHEETROCK
2
UD
910
1,820.00
9
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
MOTA DE 1 1/4
4
UD
90
360.00
10
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
PORTA ROLO
4
UD
130
520.00
11
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA DE 4
8
UD
150
1,200.00
12
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
ADHESIVO PARA CONCRETO
1
UD
600
600.00
13
30222502 - Pisos
2.7.1.1.01
METROS DE PORCELANA DE 60X60
1.44
UD
600
864.00
14
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
4
UD
350
1,400.00
15
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA CONT. COLOR VERDE
3
UD
3,000
9,000.00
16
40141602 - Válvulas de ag
(...)
40141602 - Válvulas de aguja
2.3.9.8.01
VALVULA PARA INODOR DE ENTRADA
1
UD
85
85.00
17
40141602 - Válvulas de ag
(...)
40141602 - Válvulas de aguja
2.3.9.8.01
VALVULA PARA INODOR DE SALIDA
1
UD
95
95.00
18
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.01
FLOTA PLASTICA
1
UD
30
30.00
19
31162507 - Soportes de pi
(...)
31162507 - Soportes de piñón
2.3.6.3.06
PALOMETA SENCILLA DE MALLA 1 1/2X1
60
UD
100
6,000.00
20
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.9.5.01
PERFIL CUADRADO DE 1 1/2X20
10
UD
600
6,000.00
21
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.9.5.01
PERFIL RECTANGULAR DE 3X1
10
UD
1,300
13,000.00
22
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE CORTE DE METAL 14X1/8
10
UD
500
5,000.00
23
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE CORTE METAL DE 7X1/16
10
UD
250
2,500.00
24
30103102 - Rieles de alum
(...)
30103102 - Rieles de aluminio
2.6.9.5.01
PERFIL CUADRADO DE 1X20
5
UD
600
3,000.00
25
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.9.8.01
LIBRAS DE VARILLA PARA SOLDAR DE 3/32
20
LB
80
1,600.00
26
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.9.8.01
LIBRAS DE VARILLA PARA SOLDAR DE 1/8
10
LB
85
850.00
27
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro
2.6.9.5.01
BARRA REDONDA DE 5/8X20
25
UD
500
12,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.493647
Informe final de la selección DO1.AWD.493647
15/10/2018 13:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.80968
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0482 publicada por Procuraduría General de la República
12/10/2018 17:51
(UTC -4 hours)
Detail