Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
347,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SNS-DAF-CM-2018-0047
Request Name:
Compra de Accesorios Tecnológicos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Accesorios Tecnológicos para distintas áreas del Servicio Nacional de Salud
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Leopoldo Navarro Esq. Cesar Nicolas Penson, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/10/2018 18:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/10/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/10/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/10/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/10/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/10/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/10/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/10/2018 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/10/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EI/UEP/0172018
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Fondo proyecto cm-0047.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
347,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.5.01
75,000.00
DOP
Configurar
2.6.2.1.01
25,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
82,500.00
DOP
Configurar
2.6.1.3.01
21,900.00
DOP
Configurar
2.6.3.2.01
18,100.00
DOP
Configurar
2.6.5.6.01
17,000.00
DOP
Configurar
2.6.8.3.01
70,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
37,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2018 16:06:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/10/2018 13:31:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/10/2018 10:07:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Acta de adjudicación
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Fondo proyecto cm-0047.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Pliego proceso cm-0047.pdf
Pliego de Condiciones
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Apropiación Presupuestaria Tecnología.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Convocatoria cm-0047.pdf
Otro
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Pliego proceso cm-0047.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requerimiento de proyecto.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud Compra cm-0047.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnica TIC.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.504626
02/11/2018 15:30
218,026.61 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/11/2018 15:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
108,881.7 Pesos Dominicanos
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Offitek, SRL
109,144.9 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
LOTE 1, Lista de artículos Dirección de Tecnología de la Información
-
Subtotal
152,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43191504 - Teléfonos fijo
(...)
43191504 - Teléfonos fijos
2.6.5.5.01
Teléfonos voz IP
15
UD
5,000
75,000.00
Mis observaciones:
Todos los items cargados salen con fraccionamiento, en vista de que pertenecieron a un proceso de Compra Menor Ref. SNS-DAF-CM-2018-0040, pero no fueron ofertados por ninguno oferente; en vista de esto fue necesario crear un nuevo proceso con estos items, ya que son necesitados por las unidades requirentes.
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
2
52161604 - Adaptadores de
(...)
52161604 - Adaptadores de enchufes hembra de audífonos
2.6.2.1.01
Jack RJ 45
50
UD
100
5,000.00
3
52161604 - Adaptadores de
(...)
52161604 - Adaptadores de enchufes hembra de audífonos
2.6.2.1.01
Jack RJ 45, CAT6
100
UD
200
20,000.00
4
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.8.01
Disco duro (HDD) 1TR
15
UD
3,500
52,500.00
1.2
LOTE 2, Accesorios Tecnológicos para la Coordinación de Proyectos
-
Subtotal
194,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
32101602 - Memoria ram di
(...)
32101602 - Memoria ram dinámica (dram)
2.6.1.3.01
Memoria DDR3 de 4 GB
1
UD
5,000
5,000.00
Mis observaciones:
Todos los items cargados salen con fraccionamiento, en vista de que pertenecieron a un proceso de Compra Menor Ref. SNS-DAF-CM-2018-0040, pero no fueron ofertados por ninguno oferente; en vista de esto fue necesario crear un nuevo proceso con estos items, ya que son necesitados por las unidades requirentes.
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
2
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.6.3.2.01
Adaptadores USB to Ethernet/Lan
13
UD
700
9,100.00
3
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.6.3.2.01
Adaptadores HDMI TO VGA
10
UD
900
9,000.00
4
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.6.1.3.01
Mouse óptico inalambrico /Wireless
6
UD
900
5,400.00
5
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.8.01
Memoria USB 32GB
10
UD
1,200
12,000.00
6
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.6.5.6.01
Batería para Laptop
1
UD
6,000
6,000.00
7
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.6.1.3.01
DIMM Memoria de 4GB
1
UD
5,500
5,500.00
8
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.6.5.6.01
Cargador de Laptop de 65 Watts
1
UD
5,000
5,000.00
9
43232908 - Software de in
(...)
43232908 - Software de interruptor o enrutador
2.6.8.3.01
Switch de 16 puertos
5
UD
14,000
70,000.00
10
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.8.01
Disco duro portatil de 1TB
3
UD
6,000
18,000.00
11
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.6.5.6.01
Cargador de Laptop
1
UD
6,000
6,000.00
12
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.6.1.3.01
Mouse óptico inalambrico
5
UD
900
4,500.00
13
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.6.1.3.01
Mouse Pad
5
UD
300
1,500.00
14
53121702 - Maletines (“at
(...)
53121702 - Maletines (“attaches”)
2.3.9.9.01
Mochilas para Laptop de 13 pulgadas
15
UD
2,500
37,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.504626
Informe final de la selección DO1.AWD.504626
02/11/2018 15:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.81798
La lista de oferentes del proceso SNS-DAF-CM-2018-0047 publicada por Servicio Nacional de Salud
17/10/2018 16:06
(UTC -4 hours)
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