Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
599,720 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-DAF-CM-2018-0027
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (REQ. 48,120,143,149,170,192,193,194,195,196,197,200,207)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (REQ. 48,120,143,149,170,192,193,194,195,196,197,200,207)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/10/2018 14:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/10/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/10/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2018 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/10/2018 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/10/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2018 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2018 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2018.0211.01.0004.2482
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION ADQUISICION DE MATERILES DE OFICINA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
599,720.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
230,225.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
319,295.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
5,040.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
12,000.00
DOP
Configurar
2.3.3.1.01
2,000.00
DOP
Configurar
2.6.1.9.01
21,000.00
DOP
Configurar
2.6.3.2.01
2,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.3.01
8,160.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2018 10:37:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/10/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/10/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/10/2018 13:14:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION ADQUISICION DE MATERILES DE OFICINA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CONVOCATORIA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.pdf
Other
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.496311
17/10/2018 11:36
675,310.46 Dominican Pesos
Final Report:
17/10/2018 11:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oficina Universal, S.A.
153,594.7 Dominican Pesos
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Soludiver, Soluciones Diversas, SRL
521,715.76 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIAL DE OFICINA
-
Subtotal
599,720.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE TRES (3) AROS DE 3 PULGADAS
80
UD
160
12,800.00
2
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR LUMINICO AMARILLO
150
UD
45
6,750.00
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR LUMINICO ROSADO
100
UD
45
4,500.00
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR LUMINICO NARANJA
100
UD
45
4,500.00
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR LUMINICO VERDE
100
UD
45
4,500.00
6
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.2.01
PAPEL CARBON 8 1/2 X 11
20
UD
90
1,800.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
150
UD
390
58,500.00
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTAS AZUL PARA SELLOS PRE-TINTADO
72
UD
70
5,040.00
9
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL SUMADORA BOND 21/4
300
UD
20
6,000.00
10
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
208
UD
25
5,200.00
11
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.2.01
LIBRO RECORDS DE 300 PAGINAS
50
UD
310
15,500.00
12
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.2.01
LIBRO RECORDS DE 500 PAGINAS
70
UD
310
21,700.00
13
53102509 - Ligas
2.3.2.3.01
CAJAS DE GOMITAS #18
600
CAJ
20
12,000.00
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 AROS DE, 5 PULGADAS
80
UD
180
14,400.00
15
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11
1,500
UD
165
247,500.00
16
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.3.1.01
SOBRES BLANCO #10
1,000
UD
2
2,000.00
17
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.6.1.9.01
SUMADORA ELECTRICA
7
UD
3,000
21,000.00
18
41111604 - Reglas
2.6.3.2.01
REGLAS PLASTICAS DE 12 PULG
200
UD
10
2,000.00
19
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS 26/6
60
CAJ
30
1,800.00
20
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE DE 50MM
600
CAJ
28
16,800.00
21
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3/4
72
UD
50
3,600.00
22
42295461 - Pegamento para
(...)
42295461 - Pegamento para tejidos o sistemas o aplicadores o accesorios
2.3.9.3.01
PEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS
96
UD
85
8,160.00
23
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
CLIPS PEQUEÑOS DE 33 MM
300
UD
10
3,000.00
24
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
PAPEL CONTINUO (1 PARTE) 9 1/2 X 11
5
UD
655
3,275.00
25
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACAPUNTA ELECTRICO
25
UD
755
18,875.00
26
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE PENDAFLEX 8 1/2 X 13
100
CAJ
395
39,500.00
27
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.2.01
CINTAS PARA IMPRESORAS SAMSUNG BIXOLON RRC
60
UD
392
23,520.00
28
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X11
100
CAJ
355
35,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.496311
Informe final de la selección DO1.AWD.496311
17/10/2018 11:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.81614
La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2018-0027 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
17/10/2018 10:37
(UTC -4 hours)
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