Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
344,000 Dominican Pesos
Request Reference:
IDSS-DAF-CM-2018-0046
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PEPILLO SALCEDO No. 22 ENS. LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/10/2018 13:01:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/10/2018 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2018 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/10/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2018 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/10/2018 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/10/2018 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/10/2018 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2018 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2018 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
237203
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERT. APROPIACION PRESUPUESTARIA.jpeg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
344,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.03
49,000.00
DOP
Configurar
2.6.3.1.01
7,400.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
80,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
60,100.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
124,000.00
DOP
Configurar
2.6.1.4.01
9,000.00
DOP
Configurar
2.6.3.2.01
14,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2018 07:30:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/10/2018 15:38:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/10/2018 16:39:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/10/2018 09:06:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/10/2018 15:31:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/10/2018 11:31:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
10/10/2018 13:09:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
10/10/2018 16:56:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
10/10/2018 17:15:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
10/10/2018 17:56:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERT. APROPIACION PRESUPUESTARIA.jpeg
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CERTIFICACION APROBACION DE FONDOS.jpeg
Certificado de Cuota a Comprometer
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DOC APROBACION5.jpeg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DOC DE APROBACION 3.jpeg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES.jpeg.jpeg
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Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITU2.jpeg
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.495901
17/10/2018 07:49
344,406.6 Dominican Pesos
Final Report:
17/10/2018 07:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gasper Servicios Múltiples, SRL
344,406.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
344,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon de Cuaba
70
UD
130
9,100.00
2
42281710 - Desodorantes d
(...)
42281710 - Desodorantes de esterilización
2.6.3.1.01
Piedra desodorantes
200
UD
37
7,400.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Bolsas plásticas 28x35
15,000
UD
5
75,000.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabones lavaplatos Limón
70
UD
130
9,100.00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Desinfectante
250
UD
90
22,500.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Verde
150
UD
15
2,250.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde con Esponjas
50
UD
22
1,100.00
8
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Cloro cl
200
UD
56
11,200.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Bolsas plásticas 17x22
2,500
UD
2
5,000.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon Liquido Lavamanos
70
GAL
130
9,100.00
11
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.03
Ambientadores Lisol
150
GAL
70
10,500.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico (pinol)
100
GAL
90
9,000.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel Limpia vidrio
300
UD
90
27,000.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas Plasticas
60
UD
75
4,500.00
15
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiadores de pisos con palo No. 32
50
UD
145
7,250.00
16
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas paq. 5 star de 100 ud
400
UD
55
22,000.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de telas para limpiar
200
UD
50
10,000.00
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel para dispensador
1,000
UD
65
65,000.00
19
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Multiuso desgrasante
100
UD
135
13,500.00
20
52141515 - Compactadores
(...)
52141515 - Compactadores de basura para uso doméstico
2.6.1.4.01
Compactadores de basura
30
UD
300
9,000.00
21
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
Cubetas con esprimidor
50
UD
290
14,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.495901
Informe final de la selección DO1.AWD.495901
17/10/2018 07:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.81553
La lista de oferentes del proceso IDSS-DAF-CM-2018-0046 publicada por Instituto Dominicano de Seguro Social
17/10/2018 07:30
(UTC -4 hours)
Detail