Información del procedimiento
Información

Información

Información general
495,027 Pesos Dominicanos
 
MIREX-DAF-CM-2018-0341 
COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA GARCIA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA GARCIA 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Servicios 
Servicios (Clasificación conforme Ley Núm. 340-06) 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
05/10/2018 10:04:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2018 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2018 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
2.2.8.7.06 
PREVENTIVO 5719-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
495,027.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.2.8.7.06495,027.00  DOPConfigurar
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
10/10/2018 15:32:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
10/10/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
COMPRA DE BOLETO AEREO.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FORMULARIO DE SOLCITUD 5719-1.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.49293915/10/2018 14:25481,375 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación15/10/2018 14:25Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Agencia de Viajes Milena Tours, SRL481,375 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
495,027.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
90121502 - Agencias de vi(...)
2.2.8.7.06COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MARIA GARCIA1UD495,027495,027.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
15/10/2018 14:25 (UTC -4 horas)
Detalle
10/10/2018 15:32 (UTC -4 horas)
Detalle