Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
46,441.56 Dominican Pesos
Request Reference:
INAP-UC-CD-2018-0085
Request Name:
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO FOTOCOPIADORA PARA USO DEL INAP
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO FOTOCOPIADORA PARA USO DEL INAP.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/10/2018 10:22:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/10/2018 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/10/2018 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/10/2018 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/10/2018 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/10/2018 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/10/2018 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2018 10:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
807
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
apro foto.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
46,441.56
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
46,441.56
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/10/2018 10:47:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/10/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta foto.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
acta foto.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
FICHAS COPIADORA.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.488108
02/10/2018 10:55
54,801.04 Dominican Pesos
Final Report:
02/10/2018 10:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ricoh Dominicana, SRL
54,801.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
46,441.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
BUSING-REGISTRACION
2
UD
199.32
398.64
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
TENSION SPRINT
2
UD
149.49
298.98
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
TRANSFER UNIT
1
UD
35,678.28
35,678.28
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
WEB LIMPIEZA
1
UD
4,484.7
4,484.70
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
PICK- UP ROLLER
2
UD
348.81
697.62
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
FEED ROLLER
2
UD
597.96
1,195.92
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
SEPARACION ROLLER
2
UD
348.81
697.62
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
MANO DE OBRA
1
UD
2,989.8
2,989.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.488108
Informe final de la selección DO1.AWD.488108
02/10/2018 10:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.78651
La lista de oferentes del proceso INAP-UC-CD-2018-0085 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública
02/10/2018 10:47
(UTC -4 hours)
Detail