Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
89,476 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-UC-CD-2018-0070
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Semana de Movilidad Sostenible promovida por el INTRANT
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Semana de Movilidad Sostenible promovida por el INTRANT
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/09/2018 15:46:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/09/2018 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/09/2018 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/09/2018 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/09/2018 10:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/09/2018 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/09/2018 10:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/09/2018 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/09/2018 10:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2018.5182.01.0001.3818
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
fondos ferreteros.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
89,476.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.8.01
4,500.00
DOP
Configurar
2.2.8.7.06
12,350.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
966.00
DOP
Configurar
2.6.9.5.01
25,140.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
38,560.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.07
250.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.06
6,240.00
DOP
Configurar
2.6.5.1.01
1,470.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/09/2018 10:21:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/09/2018 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
sol ferreteros.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
sol ferreteros.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
fondos ferreteros.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.483108
21/09/2018 10:36
89,998.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/09/2018 10:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Lauros, SRL
89,998.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
89,476.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24121502 - Sacos o bolsas
(...)
24121502 - Sacos o bolsas para empacar
2.3.9.8.01
Sacos
50
UD
18
900.00
2
73141705 - Servicios de f
(...)
73141705 - Servicios de fabricación de sogas, cuerdas o cordeles
2.2.8.7.06
Soga plástica
5
UD
1,300
6,500.00
3
73141705 - Servicios de f
(...)
73141705 - Servicios de fabricación de sogas, cuerdas o cordeles
2.2.8.7.06
Soga de polietileno A No. 10
3
UD
1,950
5,850.00
4
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.6.3.06
Clavo dulce de 1/2
0.5
Q
3,800
1,900.00
5
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.07
Lija de agua 80
5
UD
50
250.00
6
31231310 - Tubería de ace
(...)
31231310 - Tubería de acero
2.3.6.3.06
Tubos galvanizado 2" de 20
4
UD
3,200
12,800.00
7
23171509 - Soldadura
2.3.9.8.01
Soldadura Universal 3/32
30
UD
120
3,600.00
8
30102304 - Perfiles de ac
(...)
30102304 - Perfiles de acero
2.6.9.5.01
Chanel 3x2 de 30"
4
UD
5,700
22,800.00
9
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
Disco de corte 9x1/16
24
UD
260
6,240.00
10
31231310 - Tubería de ace
(...)
31231310 - Tubería de acero
2.3.6.3.06
Tubos galvanizado 1" de 20
18
UD
1,250
22,500.00
11
21101513 - Discos
2.6.5.1.01
Disco para pulir 7x1/4
7
UD
210
1,470.00
12
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.6.3.06
Tubos de PVC 3/4 SCH40 Presión
4
UD
340
1,360.00
13
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubería de plástico
24
UD
22
528.00
14
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Codo de presión PVC 3/4
6
UD
28
168.00
15
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tie Wrap No. 12
100
UD
2.7
270.00
16
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.6.9.5.01
Marco de segueta
1
UD
340
340.00
17
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.6.9.5.01
Bomba de Aire Manual
5
UD
400
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.483108
Informe final de la selección DO1.AWD.483108
21/09/2018 10:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.77068
La lista de oferentes del proceso INTRANT-UC-CD-2018-0070 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
21/09/2018 10:21
(UTC -4 hours)
Detail