Contract Notice Detail
Summary Information

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142,117.5 Dominican Pesos
 
CULTURA-DAF-CM-2018-0124 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO COTUI 2018 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO COTUI 2018 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
PLAZA DE LA CULTURA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/09/2018 14:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/09/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/09/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/09/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/09/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/09/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/09/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/09/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
2.3.2.3.01 
Certificacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
142,117.50 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.2.3.0110,068.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.0113,249.50  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.8.01118,800.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/09/2018 11:02:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/09/2018 15:18:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
17/09/2018 16:15:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
18/09/2018 12:47:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
18/09/2018 17:07:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
18/09/2018 17:56:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
19/09/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
19/09/2018 11:38:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
19/09/2018 13:28:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta Simple.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Certificacion.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Requerimiento 1.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Requerimiento 2.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Requerimiento 3.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Solicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.48323221/09/2018 15:39140,985.18 Dominican PesosActive
    Final Report:21/09/2018 15:40Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplidora Leopeña, SRL140,985.18 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
142,117.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01GUANTES DE TELA PARA HOMBRES (PARES)25UD204.85,120.00
    
 
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01GUANTES DE TELA PARA MUJER (PARES)10UD204.82,048.00
    
 
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01GUANTES DE GOMA NEGROS PARA LIMPIAR20UD1452,900.00
    
 
5
47121902 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE (PAQ. 5/1)12UD75900.00
    
 
6
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01PAPEL DE BAÑO JUMBO P/DISPENSADOR (FARDO 12/1)10UD6906,900.00
    
 
7
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01SERVILLETAS 500/1 (FARDO10/1)7UD715.55,008.50
    
 
8
24121502 - Sacos o bolsas(...)
2.3.9.8.01FUNDAS NEGRAS 55 GL C-150 (FARDO 100/1150UD792118,800.00
    
 
9
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01BOMBA DE MANO P/INODORO4UD110.25441.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/10/2018 15:49 (UTC -4 hours)
Detail
21/09/2018 15:40 (UTC -4 hours)
Detail
20/09/2018 15:33 (UTC -4 hours)
Detail
20/09/2018 14:46 (UTC -4 hours)
Detail
20/09/2018 11:02 (UTC -4 hours)
Detail
17/09/2018 17:24 (UTC -4 hours)
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