Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
899,806.2 Dominican Pesos
Request Reference:
INABIMA-DAF-CM-2018-0037
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/08/2018 14:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/09/2018 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/09/2018 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/09/2018 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/09/2018 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/09/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2018 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2018 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
INABIMA-CM-2018-0037
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS.PDF
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
899,806.20
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
318,242.20
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
389,564.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
4,800.00
DOP
Configurar
2.3.2.2.01
187,200.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2018 08:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2018 01:31:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/09/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/09/2018 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/09/2018 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/09/2018 11:54:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
04/09/2018 12:51:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
04/09/2018 13:45:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO INICIO DE EXPEDIENTE.PDF
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICACION DE FONDOS.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Invitación y Especificaciones Técnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.481911
20/09/2018 10:08
847,538.57 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/09/2018 10:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
123,483.49 Dominican Pesos
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Maroctac Comercial, SRL
172,008.6 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
552,046.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
51,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante
200
GAL
72
14,400.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Cloro con olor
200
GAL
46
9,200.00
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Removedor de manchas (tipo D, Scalin)
10
GAL
214
2,140.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
Guantes para limpiar (felpados en suave algodón) Size XL (2/1)
80
PAQ
60
4,800.00
22
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Jabón líquido de mano con humectante
220
GAL
95
20,900.00
1.2
Adquisición de artículos de Suministros de aseo y limpieza(Tercer Trimestre dirigido a MIPYMES)
-
Subtotal
848,366.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray
140
UD
58
8,120.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Alcohol sanitizante desinfectante SIN AGUA 400ML en funda
100
UD
150
15,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Brillo verde con capa de esponja
100
UD
15
1,500.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Cepillos de limpiar pared plástico
8
UD
50
400.00
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Cepillos para limpiar Inodoro (Escobilla)
10
UD
99
990.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Cesta para basura (zafacón) de metal
30
UD
325
9,750.00
10
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Detergente de 900 gramos
60
UD
290
17,400.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plásticas
80
UD
68
5,440.00
12
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Dispensador Sanitizador Spray 400ML
15
UD
600
9,000.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Dispensador Automático de olor interior
25
PAQ
600
15,000.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Spray aromático automático cinammon, canela y manzana
75
UD
350
26,250.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Dispensador de servilleta de mano color blanco para servilletas multiford p/ dispensador 16/1 ( Toalla con dobleces múltiples 9.4x9.2 empacada en caja de cartón)
8
UD
550
4,400.00
16
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Espuma limpiadora para vehículos y muebles.
4
PAQ
180
720.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Funda de Basura de 13 Galones calibre #200 Fardo 100/1
100
UD
295
29,500.00
18
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Funda de Basura de 35 Galones calibre #200 Fardo 100/1
160
UD
295
47,200.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Funda de Basura de 55 Galones calibre #200 Fardo 100/1
100
UD
350
35,000.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Insecticida spray 400 ml
30
CAJ
169
5,070.00
23
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabón rayado ( Paquete de una Libra)
13
PAQ
50
650.00
24
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Jabón líquido para fregar
250
GAL
94
23,500.00
25
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpia cristales
18
GAL
80
1,440.00
26
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño doble hoja pre cortado 6/1 jumbo 6x250 milimetros
294
CAJ
701
206,094.00
27
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Piedras desinfectantes de tanques de inodoro 5/1
250
UD
58
14,500.00
28
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Desinfectante Pinol
30
GAL
95
2,850.00
29
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de algodón No. 36
70
UD
96.5
6,755.00
30
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta de mesa tradicional (Fardo 10/1)
70
UD
520
36,400.00
31
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Cubeta plástica para suapear
6
UD
106.2
637.20
32
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
Servilletas multiford p/dispensador 16/1 toallas con dobleces multiples 9.4x9.2 empacada en caja de cartón. Caja 16/1
80
CAJ
2,340
187,200.00
33
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toalla de cocina de tela
80
UD
125
10,000.00
34
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Vasos Plásticos #7 (50/1) de calidad superior
50
CAJ
1,395
69,750.00
35
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Vasos foam para café #4 (50/1)
26
CAJ
2,225
57,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.481911
Informe final de la selección DO1.AWD.481911
20/09/2018 10:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.75393
La lista de oferentes del proceso INABIMA-DAF-CM-2018-0037 publicada por Instituto Nacional de Bienestar Magisterial
13/09/2018 08:54
(UTC -4 hours)
Detail