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Summary Information

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356,800 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0157 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

31/08/2018 14:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/09/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2018 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2018 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2018 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2018 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
0157 
CERTIFICACION DE FONDOS 0157.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer  
356,800.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.7.2.0372,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.2.1.0163,500.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.5.5.0125,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.0133,800.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.3.0150,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.01100,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.3.2.017,500.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.2.2.015,000.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/09/2018 11:06:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
03/09/2018 17:20:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
03/09/2018 23:35:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
04/09/2018 11:49:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
04/09/2018 13:21:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
05/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
05/09/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
06/09/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
06/09/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ficha tecnica 0157.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud 0157.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.47551513/09/2018 14:53715,297.71 Dominican PesosActive
    Final Report:13/09/2018 14:53Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Prolimpiso, SRL524,380.2 Dominican Pesos
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    Gasper Servicios Múltiples, SRL98,730.6 Dominican Pesos
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    Maroctac Comercial, SRL42,745.5 Dominican Pesos
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    Amaram Enterprise, SRL24,485.59 Dominican Pesos
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    Inversiones Sanfra, SRL24,955.82 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
356,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO100GAL10010,000.00
    
1
11151508 - Fibras de lana
2.3.2.1.01LANA DE ACERO DE 25 LBS PARA BRILLAR PISO100UD50050,000.00
    
 
1
11161503 - Textiles de la(...)
2.3.2.1.01LANILLA200YD5010,000.00
    
 
1
11161503 - Textiles de la(...)
2.3.2.1.01TOALLITA PEQ. DE MICROFIBRA50UD703,500.00
    
1
42312311 - Kits de desinf(...)
2.3.9.3.01SACO DE DETERGENTE EN FUNDA DE 10 LB100UD50050,000.00
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL JUMBO TORK1,000UD100100,000.00
    
 
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GRANDE150UD507,500.00
    
 
1
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01CUBETA PLASTICA30UD2507,500.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE100GAL12512,500.00
    
1
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL PARA MANO100GAL50050,000.00
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FARDO DE FUNDAS 24X3030UD2507,500.00
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01PAQ. DE FUNDAS 24X2850UD25012,500.00
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PARA BASURA DE 55 GLS 1,000UD55,000.00
    
1
53131620 - Perfumes o col(...)
2.3.7.2.03AMBIENTADOR150UD8012,000.00
    
 
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA CON PALO70UD906,300.00
    
 
1
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01SUAPER50UD1507,500.00
    
 
1
52121605 - Guantes de hor(...)
2.3.2.2.01PARES DE GUANTES DE GOMAS100UD505,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/09/2018 14:53 (UTC -4 hours)
Detail
12/09/2018 16:32 (UTC -4 hours)
Detail
10/09/2018 11:06 (UTC -4 hours)
Detail