Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
21,315 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Inst. Duartiano-UC-CD-2018-0027
Request Name:
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, USO Y CONSUMO 3T
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LIMPIEZA Y ARTICULOS DE USO Y CONSUMO. 3ER. TRIMESTRE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/08/2018 12:00:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/08/2018 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/08/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/08/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/08/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/08/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
795-1
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Presupuesto_Articulos 3T.PDF
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
21,315.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
9,850.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
1,200.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
1,425.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.05
540.00
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
8,300.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/08/2018 08:57:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/08/2018 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/08/2018 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/08/2018 17:15:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/08/2018 10:47:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/08/2018 11:00:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/08/2018 12:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/08/2018 14:54:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Presupuesto_Articulos 3T.PDF
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Sol_Compras_Articulos 3T.PDF
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Ficha técnica_ARTÍCULOS 3T.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ARTICULOS VARIOS
-
Subtotal
13,015.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro (caja 4/1) Galón
2
CAJ
600
1,200.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico(caja 4/1) Galón
3
CAJ
800
2,400.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jaboón líquido con aloe. (caja 4/1) Galón
2
GAL
600
1,200.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos. (Caja 12/1) 425 Gr
1
UD
1,000
1,000.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de cocina. (Paq. 500/1)
15
PAQ
95
1,425.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de fregar. (Docena)
1
PAQ
200
200.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallitas de microfibra para limpieza. (Docena) Azul
1
UD
1,000
1,000.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray-. Variadas fragancia.
10
UD
90
900.00
9
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiadores de cristales con atomizador. 750 Ml
5
UD
150
750.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas p/ zafacones. (Paq. 100/1)
6
PAQ
400
2,400.00
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticidas. 11 Oz.
3
UD
180
540.00
1.2
ALIMENTOS Y BEBIDAS
-
Subtotal
8,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucares naturales o productos endulzantes
20
PAQ
160
3,200.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
2
PAQ
2,400
4,800.00
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremas no lácteas
1
UD
300
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.73018
ADJUDICACIÓN
30/08/2018 15:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.72834
La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2018-0027 publicada por Instituto Duartiano
30/08/2018 08:57
(UTC -4 hours)
Detail