Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
159,500 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2018-0111
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/08/2018 08:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/08/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/08/2018 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/08/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/08/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/08/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/08/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Crédito interno
¿Integración Manual?
Código de la integración
Certificación de apropiación de fondos
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificación de apropiación de fondos internos.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
159,500.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
111,800.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
30,200.00
DOP
Configurar
2.6.1.3.01
17,500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/08/2018 08:43:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/08/2018 21:10:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/08/2018 14:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria RD-DAF-CM-2018-0111.pdf
Other
Download
Proceso Compra Menor ARD-DAF-CM-2018-0111.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
159,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO DE TONER XEROX WC3550
3
UD
6,000
18,000.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER CANON 505/280
6
UD
1,700
10,200.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER HP 85a
6
UD
1,400
8,400.00
4
14121702 - Papeles cilind
(...)
14121702 - Papeles cilindro o papel pesado multi – capas
2.3.3.2.01
MODULO DE CILINDRO XEROX R4 WC7545
1
UD
13,200
13,200.00
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO DE TONER XEROX W5230
3
UD
6,400
19,200.00
6
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO DE TONER XEROX 7120 NEGRO
1
UD
6,400
6,400.00
7
14121702 - Papeles cilind
(...)
14121702 - Papeles cilindro o papel pesado multi – capas
2.3.3.2.01
MODULO DE CILINDRO XEROX WC5230
2
UD
8,500
17,000.00
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO TONER XEROX 3655
1
UD
11,100
11,100.00
9
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO TONER XEROX WC3636
1
UD
6,200
6,200.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO TONER NEGRO WC7545
1
UD
7,000
7,000.00
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO TONER HP 540, 41,42
4
UD
2,100
8,400.00
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO TONER XEROX WC5335 COLOR
1
UD
8,500
8,500.00
13
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
KIT SINTAS DE IMPRESION CARNET
1
UD
17,500
17,500.00
14
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CARTUCHO TONER HP 540,41,43
4
UD
2,100
8,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.72570
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2018-0111 publicada por Armada de República Dominicana
29/08/2018 08:43
(UTC -4 hours)
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