Contract Notice Detail
Summary Information

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439,138.4 Dominican Pesos
 
CONTRALORIA-DAF-CM-2018-0036 
Compra de papel higiénico, papel toalla, gel antibacterial, greca para café, suaper y abono abrillantador 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de papel higiénico, papel toalla, gel antibacterial, greca para café, suaper y abono abrillantador. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Pedro A. Lluberes #45, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/08/2018 09:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/08/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2018 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2018 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2018 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2018 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2018 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
CERTIFICACION 
APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
439,138.40 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.1.0121,397.86  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.8.0110,507.90  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.01389,116.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.04294.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.1.4.0117,822.64  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

31/08/2018 11:11:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/08/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
24/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
24/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
24/08/2018 16:56:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
27/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
27/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
27/08/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
27/08/2018 14:44:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
APROPIACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONTRALORIA-DAF-CM-2018-0036-CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
CONTRALORIA-DAF-CM-2018-0036-CRONOGRAMA.pdfOtherDownload
CONTRALORIA-DAF-CM-2018-0036-ESPECIFICACIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CONTRALORIA-DAF-CM-2018-0036-INVITACION.pdfOtherDownload
CONTRALORIA-DAF-CM-2018-0036-SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.47524110/09/2018 08:20389,180.17 Dominican Pesos
    Final Report:10/09/2018 08:20Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Renma, SRL11,493.2 Dominican Pesos
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    Allman Leverantor Dominicana, SRL278,566.97 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL99,120 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Compra de articulos de limpieza-
    
Subtotal
439,138.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR JABON LIQUIDO6UD2,428.4414,570.64
    
2
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.9.8.01GEL ANTIBACTERIAL-MANITAS LIMPIAS - Galon13CAJ808.310,507.90
    
3
47131619 - Cabezas de tra(...)
2.3.9.1.01SUAPER CON PALO N0.3618UD379.296,827.22
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO - Fardo 12/1100PAQ1,593.7159,370.00
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA EN ROLLO - Fardo 6/1110PAQ2,088.6229,746.00
    
6
10171504 - Abono
2.3.7.2.04ABONO ABRILLANTADOR PLANTAS 12 Oz.6UD49294.00
    
7
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01GRECA DE 12 TAZA - Cafe8UD2,227.8317,822.64
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
10/09/2018 08:20 (UTC -4 hours)
Detail
31/08/2018 11:11 (UTC -4 hours)
Detail