Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

92,194 Dominican Pesos
 
DESARROLLO PROVINCIA-UC-CD-2018-0046 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y TONERS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y TONERS 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Doctor Delgado esquina Moises Garcia #307, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/08/2018 08:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2018 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2018 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2018 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2018 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2018 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2018 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2018 08:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/08/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
070 
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA ADQUISICION DE MATERIALES Y TONERS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
92,194.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.2.0188,900.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.012,100.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.011,194.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/08/2018 13:12:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/08/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro de Oficina -
    
Subtotal
92,194.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Toners Canon GPR-39, Negros5UD6,00030,000.00
    
 
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Toner HP 201A (CF400A), negro5UD5,40527,025.00
    
 
3
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Toner HP 201A (CF402A), amarillo5UD6,37531,875.00
    
 
4
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01Cajas de gomas12UD35420.00
    
 
5
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.9.01Cinta adhesiva12UD1401,680.00
    
 
6
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.2.01Rollos de sumadora12UD41492.00
    
 
7
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.2.01Post-it12UD31372.00
    
 
8
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.2.01Cinta de maquina sumadora6UD55330.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
27/08/2018 13:12 (UTC -4 hours)
Detail