Contract Notice Detail
Summary Information

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39,320 Dominican Pesos
 
INAFOCAM-UC-CD-2018-0174 
COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES PARA CIERRE DE VERANO. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/08/2018 15:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2018 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2018 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2018 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2018 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2018 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2018 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
EG1534181268788EKGQD 
Xerox Scan_13082018143552.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
39,320.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.2.0139,320.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/08/2018 15:42:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/08/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Xerox Scan_13082018143552.PDFCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Xerox Scan_13082018143600.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
Xerox Scan_13082018143609.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
39,320.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.3.2.01CUADERNOS DE 200 PAGINAS500UD5025,000.00
    
1
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.3.2.01CAJAS DE LAPICES DE COLORES125UD253,125.00
    
1
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.3.2.01BORRA DE LECHE125UD6750.00
    
1
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.3.2.01ESTUCHE GEOMETRICO125UD556,875.00
    
1
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.3.2.01CAJAS DE LAPICES DE CARBON21UD851,785.00
    
1
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.3.2.01CAJAS DE LAPICES DE AZULES21UD851,785.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
13/08/2018 15:42 (UTC -4 hours)
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