Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
82,391.78 Dominican Pesos
Request Reference:
DIDA-UC-CD-2018-0073
Request Name:
Adquisición de artículos ferreteros para uso de la DIDA central y oficinas locales.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos ferreteros para uso de la DIDA central y oficinas locales.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/08/2018 08:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/08/2018 08:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/08/2018 08:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/08/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/08/2018 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/08/2018 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2018 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
07/08/2018 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2018 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2018 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1533066104900dRJtY
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificaciòn presupuestaria.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
82,391.78
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
32,461.80
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
25,967.75
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
5,964.90
DOP
Configurar
2.2.8.7.06
254.85
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
2,994.84
DOP
Configurar
2.6.5.2.01
1,171.74
DOP
Configurar
2.6.5.4.01
3,894.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
1,156.40
DOP
Configurar
2.3.2.4.01
4,130.00
DOP
Configurar
2.3.9.3.01
4,395.50
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2018 09:48:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/08/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requisición de Articulos ferreteros.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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104-07-06-2018 Requisición de Pintura para Ofina Local y Bahoru.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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106-07-06-2018 Requisición de Adquisición de lamparas y bombill.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Cotizaciòn.pdf
Oferta Económica (Cotización)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.459908
07/08/2018 10:03
82,392.91 Dominican Pesos
Final Report:
07/08/2018 10:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
82,392.91 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
32,461.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura pantone azul 287C
2
GAL
1,593
3,186.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura pantone verde 385C
8
GAL
1,770
14,160.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura acrílica CM blanco 50 5galones
1
GAL
4,602
4,602.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura crílica blaco
11
GAL
955.8
10,513.80
1.2
Equipos Ferreteros
-
Subtotal
49,929.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lámparas fluorescentes FO17 watts osram
25
UD
80.24
2,006.00
6
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lámparas fluorescentes FL 32 watts T8
50
UD
67.26
3,363.00
7
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
Bombillos B/C 20 watts saram
25
UD
147.5
3,687.50
8
40101506 - Tubos de venti
(...)
40101506 - Tubos de ventilación
2.3.9.8.01
Roloo de tubo de 1/2
1
UD
3,162.4
3,162.40
9
40101506 - Tubos de venti
(...)
40101506 - Tubos de ventilación
2.3.9.8.01
Rollo de tubo 1/4
1
UD
1,404.2
1,404.20
10
32121701 - Rectificadores
2.3.9.6.01
Transformadores 110 36 watts (p/lamparas de tubo)
10
UD
1,073.8
10,738.00
11
26121517 - Hilo de cobre
2.3.9.6.01
Rollo de 500 pies de alambre número 12
500
FT
9.45
4,725.00
12
72102002 - Revestimientos
(...)
72102002 - Revestimientos o recubrimientos plásticos de materias estructurales
2.2.8.7.06
Bascosel de 1/2
5
UD
50.97
254.85
13
26121517 - Hilo de cobre
2.3.9.6.01
Alambre número 10 de 4 hilos
25
FT
57.93
1,448.25
14
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
Cinta negra (tape)
1
UD
377.6
377.60
15
24111802 - Tanques o cili
(...)
24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas
2.3.9.9.01
Map Gass
2
UD
606.52
1,213.04
16
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.9.8.01
Varilla de plata
1
LB
944
944.00
17
20141011 - Adaptador de c
(...)
20141011 - Adaptador de cabeza de tubería
2.6.5.2.01
Juego de envoquilladores
1
UD
923.94
923.94
18
20111707 - Adaptadores de
(...)
20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación
2.6.5.2.01
Juego de espancionadores
1
UD
247.8
247.80
19
23153002 - Plantilla de g
(...)
23153002 - Plantilla de guía
2.3.9.8.01
Nivel pequeño
1
UD
454.3
454.30
20
24131506 - Tanques refrig
(...)
24131506 - Tanques refrigerados
2.6.5.4.01
Tanque de ref.22
1
UD
3,894
3,894.00
21
53121705 - Estuches para
(...)
53121705 - Estuches para equipos
2.3.9.9.01
Bulto para herramientas
1
UD
1,404.2
1,404.20
22
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
Guantes de gomas eléctricos (resistente hasta 220 voltios)
2
UD
578.2
1,156.40
23
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.2.4.01
Botas eléctricas # 7 1/2
1
UD
4,130
4,130.00
24
42241811 - Faja para hern
(...)
42241811 - Faja para hernias
2.3.9.3.01
Fajas de seguridad
5
UD
879.1
4,395.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.459908
Informe final de la selección DO1.AWD.459908
07/08/2018 10:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.68206
La lista de oferentes del proceso DIDA-UC-CD-2018-0073 publicada por Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social
07/08/2018 09:48
(UTC -4 hours)
Detail