Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
38,980 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-UC-CD-2018-0119
Request Name:
FILTROS Y LUBRICANTES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
FILTROS Y LUBRICANTES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2018 16:05:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/07/2018 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2018 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2018 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2018 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2018 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2018 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2018 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2018 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
237105
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion de Fondos.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
38,980.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.1.05
19,440.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
17,995.00
DOP
Configurar
2.3.2.1.01
105.00
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
420.00
DOP
Configurar
2.3.2.3.01
1,020.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/08/2018 16:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/08/2018 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.457134
01/08/2018 16:28
45,377.17 Dominican Pesos
Final Report:
01/08/2018 16:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferreteria Popular, SRL
45,377.17 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
38,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
LITROS DE ACEITE 15W-40 PARA DIESEL (EN 18 GARRAFONES DE CINCO LITROS)
18
UD
1,080
19,440.00
40161504 - Filtros de ace
(...)
40161504 - Filtros de aceite
2.3.9.8.01
FILTROS DE ACEITE # B-178
11
UD
245
2,695.00
40161513 - Filtros de com
(...)
40161513 - Filtros de combustible
2.3.9.8.01
FILSTRO DE GASOIL #BF-896
11
UD
500
5,500.00
40161504 - Filtros de ace
(...)
40161504 - Filtros de aceite
2.3.9.8.01
FILTROS DE ACEITE #B227
7
UD
150
1,050.00
40161513 - Filtros de com
(...)
40161513 - Filtros de combustible
2.3.9.8.01
FILTRO DE GASOIL #BF940
7
UD
350
2,450.00
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
LIBRA DE ESTOPA
3
LB
35
105.00
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.9.8.01
GALONES DE COOLANT
7
GAL
900
6,300.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
agua destilada para baterias
7
GAL
60
420.00
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES DE HULE TAMAÑO GRANDE, RESISTENTES AL GASOIL
6
UD
170
1,020.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.457134
Informe final de la selección DO1.AWD.457134
01/08/2018 16:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.67174
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0119 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
01/08/2018 16:20
(UTC -4 hours)
Detail