Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
386,250 Dominican Pesos
Request Reference:
REPOL-DAF-CM-2018-0010
Request Name:
Solicitud compra de materiales gastables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2018 16:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/08/2018 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/08/2018 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/08/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/08/2018 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/08/2018 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/08/2018 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2018 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion.Prev.no.389-2018.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
386,250.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
73,125.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
47,625.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
12,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
77,500.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
10,200.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
3,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
161,000.00
DOP
Configurar
2.6.1.9.01
1,800.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/08/2018 11:07:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/08/2018 10:27:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/08/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/08/2018 06:57:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
03/08/2018 07:48:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas y-o Terminos de referencia de Materiales gastables Julio.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion.Prev.no.389-2018.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.458215
03/08/2018 14:45
409,076.01 Dominican Pesos
Final Report:
03/08/2018 14:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ami & Asociados, SRL
409,076.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
386,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Faldo de servilleta 10 paq de 400/1
25
UD
700
17,500.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Faldo de papel higienico sencillo 30/1
5
UD
500
2,500.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Faldo de papel toalla 6/1
5
UD
2,460
12,300.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
guantes de goma para limpieza negro 12/1
10
UD
1,850
18,500.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Faldo de funda para tanque 55 gls
10
UD
850
8,500.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Faldo de funda para zafacones
10
UD
350
3,500.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Faldo de papel higienico jumbo 12/1
5
UD
1,450
7,250.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja de vasos desechables no. 10 Oz 50/1 paq 50/1
5
UD
4,900
24,500.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja de vasos desechables no. 7 Oz 50/1 paq 50/1
5
UD
4,000
20,000.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja de vasos desechables no. 2 Oz 25/1 paq 50/1
10
UD
3,300
33,000.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galon de desinfectante variado
50
UD
500
25,000.00
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Galon de cloro
20
UD
160
3,200.00
13
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Galon de jabon liquido lavaplatos
15
UD
275
4,125.00
14
27111502 - Navajas de afe
(...)
27111502 - Navajas de afeitar
2.6.5.7.01
Paquete de navaja para afeitar 36/1
3
UD
1,000
3,000.00
15
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
Caja de papel bond 20 8 1/2 x 11 rex 10/1|
10
UD
2,130
21,300.00
16
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho HP 122 negro
50
UD
1,100
55,000.00
17
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Caja de sobre de hilo blanco para carta de 500/1
3
UD
2,000
6,000.00
18
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho HP CE312A amarillo
5
UD
3,900
19,500.00
19
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho HP CE313A rojo
5
UD
3,900
19,500.00
20
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho HP CE311A azul
5
UD
3,900
19,500.00
21
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho HP CE310A negro
7
UD
3,500
24,500.00
22
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Caja de lapiceros azul 12/1
25
UD
120
3,000.00
23
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Caja de creyones permanentes color variado 12/1
10
UD
500
5,000.00
24
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Caja de resaltadores 12/1
15
UD
300
4,500.00
25
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Caja de correctores tipo lapiz 12/1
10
UD
300
3,000.00
26
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
Caja de libreta rayada 5 x 8 12/1
10
UD
350
3,500.00
27
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Caja de post - it 3 x 3 12/1
13
UD
350
4,550.00
28
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
Caja de post - it 3 x 2 12/1
13
UD
325
4,225.00
29
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.6.1.9.01
Perforadora
5
UD
360
1,800.00
30
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Caja de lapiz de carbon 12/1
10
UD
150
1,500.00
31
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.03
Caja de ambientador tipo spray variados 12/1
5
UD
1,400
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.458215
Informe final de la selección DO1.AWD.458215
03/08/2018 14:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.67648
La lista de oferentes del proceso REPOL-DAF-CM-2018-0010 publicada por Reserva de la Policía Nacional
03/08/2018 11:07
(UTC -4 hours)
Detail