Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
799,540 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-DAF-CM-2018-0124
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/07/2018 15:02:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/07/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG15324348858417um4o9
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
cm-124 apropiacion.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
799,540.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
384,750.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
125,000.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
72,650.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
93,900.00
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
61,500.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
59,940.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
1,800.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/08/2018 13:48:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/07/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
30/07/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/07/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/07/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
30/07/2018 10:41:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
30/07/2018 11:53:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
30/07/2018 12:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
30/07/2018 14:13:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
30/07/2018 14:32:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
cm-124 apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
CM-2018-0124.docx
Solicitud Compra o Contratación
Download
CM-124 FICHA TECNICA OK.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
799,540.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 12/1
200
UD
950
190,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 PARA MINI CENTER PULL
250
UD
650
162,500.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS DE MESA 10/1
30
UD
1,075
32,250.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASOS DESECHABLES DE 7 ONZAS 50/1
15
UD
2,500
37,500.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS DESECHABLES DE 3 ONZAS 100/1
25
UD
3,500
87,500.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
CAJAS DE CLORO 6/1 GALONES
20
UD
750
15,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESINFECTANTE 6/1 GALON
30
UD
1,440
43,200.00
8
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
CAJAS DE LIMPIADOR PROFUNDO PARA PISOS Y BAÑOS 4/1
5
UD
1,800
9,000.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
CAJAS DE JABON DE FREGAR EN PASTA 400 GRAMOS 24/1
4
UD
2,400
9,600.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 6/1 GALON
15
UD
2,000
30,000.00
11
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACOS DE AZUCAR REFINADA 125 LB
12
UD
4,300
51,600.00
12
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
SACOS DE AZUCAR CREMA 125 LB
3
UD
3,300
9,900.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE PARA FREGAR
120
UD
30
3,600.00
14
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.03
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB
5
UD
650
3,250.00
15
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
SUAPE #32
36
UD
175
6,300.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS GRANDE
24
UD
150
3,600.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
PAQUETES DE FUNDAS DE 5 LIBRAS
12
UD
120
1,440.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
PAQUETES DE FUNDAS PARA TANQUE 33 GALONES 100/1
60
UD
600
36,000.00
19
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
PAQUETES DE FUNDAS PARA TANQUES 55 GALONES 100/1
30
UD
750
22,500.00
20
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.7.2.06
PAQUETE DE GUANTES PARA LIMPIAR 2/1
36
UD
50
1,800.00
21
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ROLLOS DE LANILLA BLANCA
5
UD
1,200
6,000.00
22
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
24
UD
150
3,600.00
23
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.03
AMBIENTADOR EN SPRAY
120
UD
120
14,400.00
24
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBOS PARA TRAPEAR
18
UD
500
9,000.00
25
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
GEL ANTIBACTERIAL EN GALON
5
UD
2,000
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.68020
La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2018-0124 publicada por Ministerio de Turismo
06/08/2018 13:48
(UTC -4 hours)
Detail