Contract Notice Detail
Summary Information

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52,208 Dominican Pesos
 
CONTRALORIA-UC-CD-2018-0153 
Pago de facturas por conceptos de suministro de Botellitas y Galones de Agua. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Pago de facturas por conceptos de suministro de Botellitas y Galones de Agua para uso del personal de la Institución durante el periodo comprendido desde el 13 al 22 de febrero y del 01 al 31 de marzo 2018. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Pedro A. Lluberes #45, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

25/07/2018 14:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2018 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2018 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2018 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2018 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2018 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2018 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
APROPIACION 
APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
52,208.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.1.1.0152,208.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/07/2018 15:41:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
APROPIACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Compra de agua purificada-
    
Subtotal
52,208.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FACTURAS 01 AL 28 DE FEBRERO 20181UD15,91415,914.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FACTURAS 01 AL 31 DE MARZO 20181UD36,29436,294.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/07/2018 15:41 (UTC -4 hours)
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