Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
488,560 Dominican Pesos
Request Reference:
SIV-DAF-CM-2018-0021
Request Name:
SUMINISTRO DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2018.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/07/2018 15:35:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2018 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/07/2018 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/07/2018 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/07/2018 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/07/2018 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/07/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2018 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2018 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1532459189132Qxejb
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
1211.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
488,560.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
479,860.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
8,700.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/07/2018 15:44:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/07/2018 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/07/2018 09:34:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/07/2018 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICI 208.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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1211.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificacion y terminos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.455125
30/07/2018 12:29
404,513.79 Dominican Pesos
Final Report:
30/07/2018 12:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL
123,401.8 Dominican Pesos
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Supply Depot DD, SRL
260,473.2 Dominican Pesos
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Grupo Astro, SRL
20,638.79 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministro de Oficina
-
Subtotal
285,790.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos negros
10
CAJ
120
1,200.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azul
24
CAJ
120
2,880.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpas Azul (caja)
5
CAJ
320
1,600.00
3
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
20
UD
75
1,500.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips Billeteros (Caja)
5
UD
400
2,000.00
5
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensador de Tape
10
UD
90
900.00
6
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Tape
36
UD
90
3,240.00
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Caja Carpetas Blanca 5"
10
UD
9,600
96,000.00
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Caja Carpetas negra 5"
5
UD
9,600
48,000.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Caja Carpetas Blanca 3"
1
UD
8,500
8,500.00
10
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Caja Re movedores de grapas
1
UD
700
700.00
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8.5x11 (caja)
10
UD
300
3,000.00
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras
20
UD
310
6,200.00
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores verde (caja)
5
UD
300
1,500.00
15
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Resaltadores amarillo (caja)
5
UD
300
1,500.00
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector Liquido tipo lapicero
12
UD
60
720.00
18
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores de hoja 5/1
60
UD
420
25,200.00
20
43202001 - Discos compact
(...)
43202001 - Discos compactos cd
2.3.9.8.01
CD con caratula
50
UD
70
3,500.00
21
43202001 - Discos compact
(...)
43202001 - Discos compactos cd
2.3.9.8.01
DVD con caratula
50
UD
70
3,500.00
22
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas 6MM
1
CAJ
600
600.00
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Protectores de hojas
5
CAJ
6,500
32,500.00
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.01
Reglas
10
UD
25
250.00
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
Rollos etiquetas adhesivas
30
UD
900
27,000.00
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
Rollos etiquetas impresora termica
2
UD
5,600
11,200.00
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.8.01
Cinta para sumadoras
1
UD
850
850.00
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
Porta Lapiz
10
UD
100
1,000.00
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Gomas Elásticas
15
UD
50
750.00
1.2
Maquinaria, suministro y accesoriso de oficinas
-
Subtotal
200,770.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.8.01
Cintas para calculadoras
1
UD
850
850.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para impresoras 80A
10
UD
8,400
84,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para impresoras 53A
2
UD
7,560
15,120.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para impresoras CF210
3
UD
8,400
25,200.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para impresoras CF211
3
UD
8,400
25,200.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para impresoras CF212
3
UD
8,400
25,200.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner para impresoras CF213
3
UD
8,400
25,200.00
1.3
Accesoriso de Oficinas y Escritorios
-
Subtotal
2,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Juego bandejas para el escritorio
5
UD
400
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.455125
Informe final de la selección DO1.AWD.455125
30/07/2018 12:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.66220
La lista de oferentes del proceso SIV-DAF-CM-2018-0021 publicada por Superintendencia de Valores
27/07/2018 15:44
(UTC -4 hours)
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