Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
859,465 Dominican Pesos
Request Reference:
INVI-DAF-CM-2018-0030
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA REABASTECER EL ALMACÉN DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA REABASTECER EL ALMACÉN DE SUMINISTRO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/07/2018 13:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/07/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/07/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/07/2018 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/07/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/07/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/07/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
CERTIFICACIÓN DE FONDOS
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CF-120-2018.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
859,465.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
625,540.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
224,855.00
DOP
Configurar
2.3.7.1.05
1,020.00
DOP
Configurar
2.6.3.2.01
270.00
DOP
Configurar
2.6.1.3.01
6,780.00
DOP
Configurar
2.2.2.2.01
1,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/08/2020 12:31:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/07/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL COMPRA INVI-DAF-CM-2018-0030.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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INVI-DAF-CM-2018-0030.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.861905
17/08/2020 10:19
447,332.65 Dominican Pesos
Final Report:
17/08/2020 10:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Empresarial Dominicana MM, SRL
447,332.65 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
859,465.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMAS
23
UD
31
713.00
2
60121111 - Cartulina de s
(...)
60121111 - Cartulina de sulfito
2.3.3.2.01
CARTULINA COLORES VARIOS
15
UD
9
135.00
3
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CD EN BLANCO
50
UD
24
1,200.00
4
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.1.05
CERA PARA CONTAR
30
UD
34
1,020.00
5
44122119 - Sujetadores au
(...)
44122119 - Sujetadores auto adhesivos
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA DE 3/4 P/DISPENSADOR
10
DOC
779
7,790.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE PAPEL, GRANDES
100
CAJ
32
3,200.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE PAPEL, PEQUEÑOS
50
CAJ
12
600.00
8
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTORES DE ESCOBILLA
6
DOC
326
1,956.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS AZULES MICRO 0,5MM**
5
DOC
241
1,205.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS FINANCIEROS DIF. COLORES 25/1
5
CAJ
1,121
5,605.00
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11
80
CAJ
307
24,560.00
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X 11, 25/1
5
CAJ
490
2,450.00
13
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMAS DE BORRAR BLANCAS, MEDIANAS
1
DOC
71
71.00
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPADORAS METÁLICAS ESTANDAR, (MEDIANAS)
50
UD
307
15,350.00
15
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS PEQUEÑAS, 26/6, 5000/1
100
CAJ
42
4,200.00
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES 12/1**
50
DOC
65
3,250.00
17
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LÁPIZ DE CARBÓN 12/1**
5
DOC
65
325.00
18
44112004 - Planeadores de
(...)
44112004 - Planeadores de reuniones
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 8 1/2 X 11
150
UD
44
6,600.00
19
44112004 - Planeadores de
(...)
44112004 - Planeadores de reuniones
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 5 X 8
150
UD
22
3,300.00
20
14122106 - Papel no recub
(...)
14122106 - Papel no recubierto tratado con látex
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11
900
RESMA
210
189,000.00
21
14122106 - Papel no recub
(...)
14122106 - Papel no recubierto tratado con látex
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 13
50
RESMA
314
15,700.00
22
14122106 - Papel no recub
(...)
14122106 - Papel no recubierto tratado con látex
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 14
40
RESMA
313
12,520.00
23
14122106 - Papel no recub
(...)
14122106 - Papel no recubierto tratado con látex
2.3.3.2.01
PAPEL P/ MÁQUINA SUMADORA 100/1
100
UD
24
2,400.00
24
44122110 - Monturas adhes
(...)
44122110 - Monturas adhesivas
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN PASTA 74 ONZAS
2
DOC
992
1,984.00
25
44122110 - Monturas adhes
(...)
44122110 - Monturas adhesivas
2.3.9.2.01
PEGAMENTO LÍQUIDO 33 ONZAS
2
DOC
1,020
2,040.00
26
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
PERFORADORAS DE DOS HOYOS
10
UD
295
2,950.00
27
44121612 - Cortadoras de
(...)
44121612 - Cortadoras de papel o repuestos
2.3.9.2.01
PERFORADORAS DE TRES HOYOS AJUSTABLES
10
UD
331
3,310.00
28
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
POST-IT GRANDES 3X5
15
DOC
340
5,100.00
29
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
POST-IT MEDIANOS 3X3
20
DOC
227
4,540.00
30
41111604 - Reglas
2.6.3.2.01
REGLAS PLÁSTICAS PARA OFICINA
30
UD
9
270.00
31
32101622 - Memoria flash
2.6.1.3.01
MEMOERIA USB 64GB
3
UD
2,260
6,780.00
32
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLOS GRANDES
2
DOC
199
398.00
33
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
30
UD
24
720.00
34
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 9 X 12, 500/1
2
CAJ
2,065
4,130.00
35
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
TABLILLAS DE APOLLO CON SUJETADOR DE HOJAS
50
UD
68
3,400.00
36
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS MEDIANAS PARA OFICINA
50
UD
35
1,750.00
37
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL EN GOTERO PARA SELLOS
30
UD
35
1,050.00
38
44122119 - Sujetadores au
(...)
44122119 - Sujetadores auto adhesivos
2.3.9.2.01
CINTA ADHSIVA ANCHA TRANSPARENTES
5
DOC
625
3,125.00
39
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTORES LÍQUIDO TIPO LÁPIZ
2
DOC
369
738.00
40
44112004 - Planeadores de
(...)
44112004 - Planeadores de reuniones
2.3.9.2.01
LIBROS RECORDS DE 300 PAGINAS
20
UD
250
5,000.00
41
44112004 - Planeadores de
(...)
44112004 - Planeadores de reuniones
2.3.9.2.01
LIBROS RECORDS DE 500 PAGINAS
30
UD
350
10,500.00
42
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES NEGROS
2
DOC
185
370.00
43
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES AZULES
2
DOC
185
370.00
44
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y 2 PULGADAS, AZULES
40
UD
1,785
71,400.00
45
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y 1 1/2 PULGADAS, AZULES
40
UD
1,517
60,680.00
46
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y 3 PULGADAS, AZULES
40
UD
2,478
99,120.00
47
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3 ARGOLLAS Y 4 PULGADAS, AZULES
40
UD
4,690
187,600.00
48
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA GRANDE
5
UD
8,920
44,600.00
49
14122106 - Papel no recub
(...)
14122106 - Papel no recubierto tratado con látex
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 11 X 17
10
RESMA
510
5,100.00
50
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES VERDES
2
DOC
185
370.00
51
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPAS DE 1/2
10
CAJ
135
1,350.00
52
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON 8 1/2X11
5
UD
490
2,450.00
53
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 5 PLGS. 3 ARGOLLAS
40
UD
570
22,800.00
54
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
ROLLO PAPEL DOBLE HOJAS
24
UD
55
1,320.00
55
82121902 - Encuadernación
(...)
82121902 - Encuadernación espiral
2.2.2.2.01
ESPIRAL 5/8
50
UD
6
300.00
56
82121902 - Encuadernación
(...)
82121902 - Encuadernación espiral
2.2.2.2.01
ESPIRALES DE 1/4 BLANCOS
100
UD
4
400.00
57
82121902 - Encuadernación
(...)
82121902 - Encuadernación espiral
2.2.2.2.01
ESPIRALES DE 1/4 TRANSPARENTES
100
UD
3
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.861905
Informe final de la selección DO1.AWD.861905
17/08/2020 10:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.210376
La lista de oferentes del proceso INVI-DAF-CM-2018-0030 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
06/08/2020 12:31
(UTC -4 hours)
Detail