Contract Notice Detail
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Base Total Price:
261,139 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEPRES-DAF-CM-2018-0043
Request Name:
Adquisición de Material Gastable de Limpieza período Julio-Septiembre para uso de esta institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material Gastable de Limpieza período Julio-Sept.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/07/2018 14:01:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/07/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/07/2018 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/07/2018 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2018 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2018 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2018 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG153202529715787DGS
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certif.A.P. Material Limpieza.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
261,139.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
43,974.00
DOP
Configurar
2.3.9.8.01
60,120.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
49,745.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
94,000.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
12,000.00
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
800.00
DOP
Configurar
2.3.4.1.01
500.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/07/2018 14:04:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2018 10:21:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/07/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/07/2018 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
24/07/2018 14:34:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
24/07/2018 14:59:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certif.A.P. Material Limpieza.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Código de Etica Institucional.PDF
Other
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Solicitud Material de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA Material de limpieza 3er. Trimestre.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.454249
26/07/2018 15:16
269,849.48 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/07/2018 15:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL
269,849.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de Limpieza
-
Subtotal
261,139.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo Verde
24
UD
21
504.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico de calidad
18
GAL
210
3,780.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro lliquido de calidad
18
GAL
160
2,880.00
4
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.01
Atomizadores de un litro
2
UD
60
120.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plasticas 60 galones calibre 150
20
PAQ
900
18,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plasticas 13 galones
20
PAQ
450
9,000.00
7
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.9.8.01
Jabón en litro para dispensador Tork 1000ml caja 6/1
150
GAL
400
60,000.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido para lavaplatos de calidad
18
GAL
300
5,400.00
9
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables No. 9 fardos 20/1 de calidad
6
CAJ
1,000
6,000.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Swaper de algodón No. 30 de calidad
15
UD
150
2,250.00
11
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedores desechables para uso doméstico fardos 40/paq.
5
PAQ
945
4,725.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas para limpiar de microfibra
24
UD
90
2,160.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables para uso doméstico No. 10 cjs 50x50
4
PAQ
3,087
12,348.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables para uso doméstico No. 7 cjs 50x50
6
PAQ
1,575
9,450.00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables para uso doméstico No. 5 cjs 50x50
6
PAQ
2,037
12,222.00
16
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas desechables para uso doméstico fardos 40/paq.
5
CAJ
1,000
5,000.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño doble cara jumbo 6/1
80
CAJ
800
64,000.00
18
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Sanitizante em spray para manos para dispensador Kimberly clark de 400mll 12/1
10
CAJ
1,200
12,000.00
19
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagre Blanco
2
GAL
400
800.00
20
51171504 - Antiácidos de
(...)
51171504 - Antiácidos de bicarbonato de sodio
2.3.4.1.01
Bicarbonato de Sodio frasco grande
3
UD
100
300.00
21
51102709 - Peróxido de hi
(...)
51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico
2.3.4.1.01
Agua Oxigenada
2
GAL
100
200.00
22
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla pre-cortado 6/1 para dispensador famila
40
CAJ
675
27,000.00
23
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Paquetes de servilletas 400/1
6
CAJ
500
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.454249
Informe final de la selección DO1.AWD.454249
26/07/2018 15:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.65897
La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-DAF-CM-2018-0043 publicada por Dirección General de Presupuesto
26/07/2018 14:04
(UTC -4 hours)
Detail