Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
117,239.8 Dominican Pesos
Request Reference:
CONANI-UC-CD-2018-0142
Request Name:
Contratación de los servicios de catering para taller de Crianza Positiva a realizarse en las oficinas Municipales y Regional Hato Mayor, El Seibo, Valdesia y San José de Ocoa.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Contratación de los servicios de catering para taller de Crianza Positiva a realizarse en las oficinas Municipales y Regional Hato Mayor, El Seibo, Valdesia y San José de Ocoa.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/07/2018 14:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/07/2018 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/07/2018 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/07/2018 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/07/2018 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/07/2018 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/07/2018 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2018 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2018 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,790.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
63,790.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1535037046852GStzT
1
63,790.80
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0142.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
26/07/2018 12:21:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/07/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
26/07/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
26/07/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
26/07/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION APROPIACION SERV CATERING CRIANZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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COMPLETIVO CERTIFICACION CATERING CRIANZA POSITIVA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES SERV CATERING CRIANZA POSITIVA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD CATERING.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.454232
02/08/2018 17:31
117,539.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/08/2018 17:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Binio Bienvenido Batlle Brea
15,930 Dominican Pesos
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Empresas G&R, SRL
63,790.8 Dominican Pesos
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Isabel Maria Castillo De Los Santos de López
28,379 Dominican Pesos
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Club Las Orquídeas, SRL
9,440 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento
-
Subtotal
117,239.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
Servicios catering Municipal Hato Mayor (picaderas y jugos)
1
UD
15,930
15,930.00
2
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
Servicios catering Municipal El Seibo (picaderas para 510 personas, licuados de frutas y café)
1
UD
63,790.8
63,790.80
3
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
Servicio catering Municipal San José de Ocoa( refrigerio variado para 50 personas)
1
UD
28,379
28,379.00
4
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
Servicio catering Reginal Valdesia
1
UD
9,140
9,140.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.454232
Informe final de la selección DO1.AWD.454232
02/08/2018 17:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.65825
La lista de oferentes del proceso CONANI-UC-CD-2018-0142 publicada por Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
26/07/2018 12:21
(UTC -4 hours)
Detail