Contract Notice Detail
Summary Information

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14,072.5 Dominican Pesos
 
INDOCAL-UC-CD-2018-0131 
Adquisicion de materiales de limpieza para este INDOCAL 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de materiales de limpieza para este INDOCAL 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/07/2018 14:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
EG15316763458271ycv2 
limpieza aprop..jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
14,072.50 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.1.0114,072.50  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/07/2018 15:33:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/07/2018 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
limpiez solicitud.jpgSolicitud Compra o Contratación Download
limpiez solicitud.jpgBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
14,072.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro25GAL103.482,587.00
    
 
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba plástica15UD1101,650.00
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda plástica 36X54 C-120 negra1,000UD5.975,970.00
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda plástica 18X22 C-120 negra1,050UD1.311,375.50
    
 
15
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos15GAL1662,490.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
18/07/2018 15:33 (UTC -4 hours)
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