Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
85,600 Dominican Pesos
Request Reference:
SIUBEN-UC-CD-2018-0074
Request Name:
Compra de artículos de limpieza e higiene y desechable para uso de las oficinas del SIUBEN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de artículos de limpieza e higiene y desechable para uso de las oficinas del SIUBEN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/07/2018 08:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/07/2018 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/07/2018 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/07/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/07/2018 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2018 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
PPAF-159
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Apropiación.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
85,600.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
17,850.00
DOP
Configurar
2.3.9.5.01
67,750.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/07/2018 15:45:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/07/2018 09:47:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/07/2018 10:56:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/07/2018 11:21:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/07/2018 11:31:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/07/2018 11:51:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/07/2018 11:52:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/07/2018 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
18/07/2018 09:45:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
18/07/2018 10:24:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiación.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Invitación y ficha tecnica para CDU74.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.451023
20/07/2018 15:31
108,276.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/07/2018 15:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
3,923.5 Dominican Pesos
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Inheltek, SRL
93,987 Dominican Pesos
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Gasper Servicios Múltiples, SRL
6,855.8 Dominican Pesos
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Suplidora Leopeña, SRL
3,510.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de material de limpieza e higiene
-
Subtotal
85,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Cloro (requiere muestra)
70
GAL
120
8,400.00
2
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables No.7 onzas (paq. 50/1) Caja de 50/1
25
PAQ
1,750
43,750.00
3
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables #4 onza Paq. 25/1 (cajas)
15
PAQ
1,600
24,000.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante con olor (requiere muestra)
70
GAL
85
5,950.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo saco de 30 libras
5
UD
700
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.451023
Informe final de la selección DO1.AWD.451023
20/07/2018 15:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.64063
La lista de oferentes del proceso SIUBEN-UC-CD-2018-0074 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)
18/07/2018 15:45
(UTC -4 hours)
Detail