Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

313,014.1 Dominican Pesos
 
SIV-DAF-CM-2018-0017 
Suministro de Cocina e Higiene. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Suministro de Cocina e Higiene, Para ser utilizado en el trimestre julio - septiembre 2018. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/07/2018 12:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2018 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
EG1531320005820EFzwL 
prev 1099.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
313,014.10 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.1.0134,849.60  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.5.5.016,540.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.5.01104,164.50  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.01167,460.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/07/2018 14:59:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
16/07/2018 17:38:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
17/07/2018 10:34:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
17/07/2018 10:52:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
17/07/2018 13:34:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
17/07/2018 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
18/07/2018 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
18/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
18/07/2018 09:49:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ESPECIFICACION SOL.207.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD 207.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
prev 1099.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro de limpieza-
    
Subtotal
41,389.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE AROMANTIZANTE GL2CAJ11,00022,000.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabon Liquido2CAJ1,2982,596.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro 1CAJ1,0251,025.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE FLORAL3CAJ1,014.83,044.40
    
10
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01caja lavaplatos en pasta1UD3,8953,895.00
    
13
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 30L1GAL944944.00
    
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Bolsas plásticas 55Gls5PAQ7083,540.00
    
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Bolsas plásticas 13Gls10PAQ3003,000.00
    
17
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores12UD112.11,345.20
1.2  
 Plásticos-
    
Subtotal
104,164.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos desechables NO.925DEC1,65241,300.00
    
3
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cubiertos desechables 15DEC1,569.423,541.00
    
 
4
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharas desechables15DEC1,575.323,629.50
    
5
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cuchillos desechables 10DEC1,569.415,694.00
1.3  
 Producto de papel-
    
Subtotal
167,460.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico50CAJ1,274.463,720.00
    
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Papel toalla30CAJ2,75082,500.00
    
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel 500/115CAJ1,41621,240.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
18/07/2018 14:59 (UTC -4 hours)
Detail
17/07/2018 09:11 (UTC -4 hours)
Detail