Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

91,050 Dominican Pesos
 
IDEICE-UC-CD-2018-0073 
COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/07/2018 14:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2018 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2018 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2018 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2018 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2018 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2018 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2018 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2018 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
EG1530037136934IAP43 
ferreteria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
91,050.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.6.3.0691,050.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/07/2018 15:47:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/07/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ferreteria.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ferreteria.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.44562324/07/2018 10:49107,439 Dominican Pesos
    Final Report:24/07/2018 10:49Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Service Group S&F, SRL107,439 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PISA 2018-
    
Subtotal
91,050.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06LONA PARA CAMIÓN IMPERMEABLES 13UD3,75048,750.00
    
 
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06GALONES DE PINTURA SEMI-GLOS6UD1,2507,500.00
    
 
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE LANCO2UD4,9009,800.00
    
 
1
31162805 - Cable dedal
2.3.6.3.06JUEGO DE CANDADOS HELME10UD2,50025,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
24/07/2018 10:49 (UTC -4 hours)
Detail
10/07/2018 15:47 (UTC -4 hours)
Detail