Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
297,784 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2018-0068
Request Name:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/07/2018 16:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/07/2018 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2018 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/07/2018 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/07/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/07/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/07/2018 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2018 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Crédito interno
¿Integración Manual?
Código de la integración
Apropiación extra presupuestaria fondos internos
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Proceso Compra Menor ARD-DAF-CM-2018-0068 _1_.pdf
-
Especificaciones/Ficha Técnica
Valor total del presupuesto
297,784.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.03
13,800.00
DOP
Configurar
2.3.9.3.01
15,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
97,484.00
DOP
Configurar
2.3.7.1.06
58,800.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
54,400.00
DOP
Configurar
2.3.2.2.01
52,800.00
DOP
Configurar
2.6.5.7.01
1,500.00
DOP
Configurar
2.6.3.2.01
1,000.00
DOP
Configurar
2.3.5.4.01
3,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/07/2018 16:30:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/07/2018 21:26:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/07/2018 11:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria Proceso ARD-DAF-CM-2018-0068.pdf
Other
Download
Pedido de solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Proceso Compra Menor ARD-DAF-CM-2018-0068 _1_.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.447949
13/07/2018 16:44
370,496.4 Dominican Pesos
Final Report:
13/07/2018 16:45
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
AR Soluciones y Servicios, SRL
370,496.4 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
297,784.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03
Cloro superior calidad
60
GAL
180
10,800.00
2
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
Desinfectante de piso superior calidad
60
GAL
250
15,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Pinol superior calidad
40
GAL
230
9,200.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Descurtidor de baño superior calidad
30
GAL
400
12,000.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón liquido superior calidad
10
GAL
300
3,000.00
6
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Desgrasante superior calidad
10
GAL
450
4,500.00
7
47131908 - Almohadas abso
(...)
47131908 - Almohadas absorbentes
2.3.9.1.01
Suaper superior calidad
75
UD
260
19,500.00
8
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
Detergente en polvo superior calidad Saco de 30 libras
28
UD
2,100
58,800.00
9
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
Piedra aromáticas superior calidad
55
UD
90
4,950.00
10
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores variados superior calidad
50
UD
200
10,000.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas grande con sus palos superior calidad
75
UD
270
20,250.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negra para basura de 55 Gls. Superior calidad (2 millares)
2
MIL
2,600
5,200.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para zafacón superior calidad (Paquete de 20/1)
24
UD
220
5,280.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico superior calidad Fardo 48/1
34
UD
1,600
54,400.00
15
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
Servilletas superior calidad Fardo 10/1 de 500
33
UD
1,600
52,800.00
16
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillos de pared superior calidad
50
UD
80
4,000.00
17
27112004 - Palas
2.6.5.7.01
Palas para recoger basura superior calidad
10
UD
150
1,500.00
18
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
Cubetas plásticas de 15 galones
5
UD
200
1,000.00
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja
24
UD
40
960.00
20
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde
24
UD
6
144.00
21
47131707 - Secadores de m
(...)
47131707 - Secadores de manos institucionales
2.3.9.1.01
Lanilla Yardas
10
YD
150
1,500.00
22
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.5.4.01
Guantes plásticos (par)
60
UD
50
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.447949
Informe final de la selección DO1.AWD.447949
13/07/2018 16:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.63082
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2018-0068 publicada por Armada de República Dominicana
13/07/2018 16:30
(UTC -4 hours)
Detail