Contract Notice Detail
Summary Information

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338,663 Dominican Pesos
 
ZOODOM-DAF-CM-2018-0021 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 3er TRIMESTRES  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 3er TRIMESTRES  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/07/2018 09:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/07/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/07/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
2.3.6.4.06; 2.3.7.2.03; 2.3.3.2.01; 2.3.2.3.01; 2.3.9.1.01; 2.3.9.8.01;2.3.2.2.01; 2.6.5.7.01 
CERTIFICACION FONDOS MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2018.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
338,663.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.6.4.064,580.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/07/2018 21:54:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/07/2018 09:43:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
04/07/2018 10:50:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
04/07/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
04/07/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
04/07/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
05/07/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
05/07/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
05/07/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
05/07/2018 09:50:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
05/07/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
05/07/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION FONDOS MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2018.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ficha tecnica materiales de limpieza 3er trimestre 2018.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud materiales limpieza 3er trimestre 2018.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.44530109/07/2018 21:16306,963.14 Dominican Pesos
    Final Report:09/07/2018 21:16Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Mawren Comercial, SRL132,448.63 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL49,644.55 Dominican Pesos
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    Gasper Servicios Múltiples, SRL21,147.96 Dominican Pesos
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    J3dplast, SRL48,144 Dominican Pesos
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    Supply Part´S Ramírez, SRL17,169 Dominican Pesos
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    Ardil Comercial, SRL38,409 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
8,580.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.6.4.06BRILLO ALAMBRE GRUESO36UD351,260.00
    
 
2
31191504 - Telas abrasiva(...)
2.3.6.4.06BRILLO VERDE (GRUESO)166UD203,320.00
    
 
3
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS (AZULEJOS)20GAL2004,000.00
1.2  
 Articulos de Limpieza 3er trimestre-
    
Subtotal
330,083.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.03DETERGENTES 400LB3514,000.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 290UD15043,500.00
    
 
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRE- CORTADA 320UD16051,200.00
    
 
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01GUANTES DE LIMPIEZA SIZE L 25UD902,250.00
    
 
5
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01GUANTES DE LIMPIEZA SIZE M25UD902,250.00
    
 
6
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESENGRASANTE 24GAL3007,200.00
    
 
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01BLANQUEADOR (CLORO)425GAL10042,500.00
    
 
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS BLANCAS N0. 72 T/BOLSA (MILLAR)8MIL4,01232,096.00
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 55 GLS (MILLAR)12MIL1,71120,532.00
    
 
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO CON ESPONJA40UD351,400.00
    
 
11
27112003 - Rastrillos
2.6.5.7.01RASTRILLO DE PLÁSTICO REFORZADO T/ABANICO20UD4008,000.00
    
 
12
27112003 - Rastrillos
2.6.5.7.01RASTRILLO DE METAL GRANDE T/ABANICO 22 DIENTES15UD4006,000.00
    
 
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO 70GAL15010,500.00
    
 
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN EN PASTA P/ FREGAR 2,5 LIBRAS23UD1252,875.00
    
 
15
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES C/ATOMIZADOR10UD1201,200.00
    
 
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLÁSTICAS GRANDE C/PALO 30UD1504,500.00
    
 
17
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPER DE ALGODÓN N0. 3618UD1502,700.00
    
 
18
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.01ATOMIZADORES PLÁSTICOS 1 LITRO10UD1601,600.00
    
 
19
27113001 - Cepillos de ar(...)
2.6.5.7.01CEPILLOS DE PARED T/PLANCHITA24UD701,680.00
    
 
20
27113001 - Cepillos de ar(...)
2.6.5.7.01CEPILLOS DE INODOROS C/BASE (BLANCOS)6UD150900.00
    
 
21
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE CANELA Y MANZANA 348GAL20069,600.00
    
 
22
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS MICROFIBRA24UD1503,600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/07/2018 21:16 (UTC -4 hours)
Detail
06/07/2018 21:54 (UTC -4 hours)
Detail