Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
338,663 Dominican Pesos
Request Reference:
ZOODOM-DAF-CM-2018-0021
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 3er TRIMESTRES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 3er TRIMESTRES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2018 09:00:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/07/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/07/2018 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/07/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/07/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/07/2018 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/07/2018 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2018 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2018 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.6.4.06; 2.3.7.2.03; 2.3.3.2.01; 2.3.2.3.01; 2.3.9.1.01; 2.3.9.8.01;2.3.2.2.01; 2.6.5.7.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION FONDOS MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2018.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
338,663.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.6.4.06
4,580.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/07/2018 21:54:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/07/2018 09:43:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/07/2018 10:50:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/07/2018 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/07/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/07/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/07/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/07/2018 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
05/07/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
05/07/2018 09:50:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
05/07/2018 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
05/07/2018 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION FONDOS MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2018.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica materiales de limpieza 3er trimestre 2018.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud materiales limpieza 3er trimestre 2018.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.445301
09/07/2018 21:16
306,963.14 Dominican Pesos
Final Report:
09/07/2018 21:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mawren Comercial, SRL
132,448.63 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
49,644.55 Dominican Pesos
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Gasper Servicios Múltiples, SRL
21,147.96 Dominican Pesos
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J3dplast, SRL
48,144 Dominican Pesos
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Supply Part´S Ramírez, SRL
17,169 Dominican Pesos
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Ardil Comercial, SRL
38,409 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
8,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31191509 - Pulidores abra
(...)
31191509 - Pulidores abrasivos
2.3.6.4.06
BRILLO ALAMBRE GRUESO
36
UD
35
1,260.00
2
31191504 - Telas abrasiva
(...)
31191504 - Telas abrasivas
2.3.6.4.06
BRILLO VERDE (GRUESO)
166
UD
20
3,320.00
3
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
REMOVEDOR DE MANCHAS (AZULEJOS)
20
GAL
200
4,000.00
1.2
Articulos de Limpieza 3er trimestre
-
Subtotal
330,083.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.03
DETERGENTES
400
LB
35
14,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO
290
UD
150
43,500.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PRE- CORTADA
320
UD
160
51,200.00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES DE LIMPIEZA SIZE L
25
UD
90
2,250.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES DE LIMPIEZA SIZE M
25
UD
90
2,250.00
6
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE
24
GAL
300
7,200.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR (CLORO)
425
GAL
100
42,500.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS BLANCAS N0. 72 T/BOLSA (MILLAR)
8
MIL
4,012
32,096.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 55 GLS (MILLAR)
12
MIL
1,711
20,532.00
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO CON ESPONJA
40
UD
35
1,400.00
11
27112003 - Rastrillos
2.6.5.7.01
RASTRILLO DE PLÁSTICO REFORZADO T/ABANICO
20
UD
400
8,000.00
12
27112003 - Rastrillos
2.6.5.7.01
RASTRILLO DE METAL GRANDE T/ABANICO 22 DIENTES
15
UD
400
6,000.00
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
70
GAL
150
10,500.00
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN EN PASTA P/ FREGAR 2,5 LIBRAS
23
UD
125
2,875.00
15
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES C/ATOMIZADOR
10
UD
120
1,200.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLÁSTICAS GRANDE C/PALO
30
UD
150
4,500.00
17
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODÓN N0. 36
18
UD
150
2,700.00
18
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.01
ATOMIZADORES PLÁSTICOS 1 LITRO
10
UD
160
1,600.00
19
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.6.5.7.01
CEPILLOS DE PARED T/PLANCHITA
24
UD
70
1,680.00
20
27113001 - Cepillos de ar
(...)
27113001 - Cepillos de aruñar
2.6.5.7.01
CEPILLOS DE INODOROS C/BASE (BLANCOS)
6
UD
150
900.00
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE CANELA Y MANZANA
348
GAL
200
69,600.00
22
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLAS MICROFIBRA
24
UD
150
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.445301
Informe final de la selección DO1.AWD.445301
09/07/2018 21:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.61754
La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2018-0021 publicada por Parque Zoológico Nacional
06/07/2018 21:54
(UTC -4 hours)
Detail