Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
198,249.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INAVI-DAF-CM-2018-0026
Request Name:
EQUIPOS DE SEGURIDAD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/06/2018 15:01:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/06/2018 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/07/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/07/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/07/2018 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/07/2018 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/07/2018 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2018 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2018 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
262301
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION 610.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
198,249.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.2.3.01
69,207.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/07/2018 10:58:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/07/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 021.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD 021.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.441513
03/07/2018 11:16
198,251.8 Dominican Pesos
Final Report:
03/07/2018 11:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplitec- Suplidores Tecnológicos del Caribe, SRL
198,251.8 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
198,249.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45121501 - Cámaras fijas
2.6.2.3.01
CAMARA DE RESOLUCION LED LENTE FIJO, VANDALICA 12V
3
UD
17,641
52,923.00
2
45121501 - Cámaras fijas
2.6.2.3.01
CAMARA RESOLUCION LED LENTE FIJO VANDALICA 12V
1
UD
16,284
16,284.00
3
52161516 - Reproductores
(...)
52161516 - Reproductores o grabadoras de video discos digitales
2.6.2.1.01
DVR GRABACION EN TIEMPO REAL 4 CIF SALIDA VGA Y HDMI CON DISCO DURO DE 4TB
1
UD
33,748
33,748.00
4
20122342 - Alambre del ca
(...)
20122342 - Alambre del cable de recuperación
2.6.5.2.01
PIES DE CABLE UTP 5
1,000
UD
17.58
17,580.00
5
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.8.01
DISCO DURO DE 4 TB
1
UD
14,160
14,160.00
6
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.8.01
TUBOS DE PVC DE 1/2
8
UD
619.5
4,956.00
7
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONOCTEROS DC MACHO
4
UD
206.5
826.00
8
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
PARES DE BALUNES
4
UD
1,050.2
4,200.80
9
12142203 - Fuentes alfa
2.3.7.2.03
FUENTES DE ALIMENTACION DE ENERGIA DE 5 AMPERES
4
UD
3,363
13,452.00
10
31191507 - Cintas abrasiv
(...)
31191507 - Cintas abrasivas
2.3.6.4.06
MATERIALES GASTABLE (TAPE RACK, TORNILLOS, CANALETAS PLASTICAS, CONDUFLEX)
1
UD
4,720
4,720.00
11
72102201 - Instalación o
(...)
72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica
2.2.7.1.06
SERVICIO TECNICO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS EN SATIAGO I Y II
1
UD
35,400
35,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.441513
Informe final de la selección DO1.AWD.441513
03/07/2018 11:16
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.60706
La lista de oferentes del proceso INAVI-DAF-CM-2018-0026 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas
03/07/2018 10:58
(UTC -4 hours)
Detail