Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
831,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ITSC-DAF-CM-2018-0060
Request Name:
Adquisicion de Productos de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Productos de Limpieza
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/06/2018 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/06/2018 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/06/2018 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/06/2018 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/07/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/07/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/07/2018 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/07/2018 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2018 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2018 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
CM-2018-0060
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion de cuota a comprometer.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
831,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
214,200.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/07/2018 17:12:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/06/2018 10:36:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/06/2018 10:43:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/06/2018 10:59:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/06/2018 11:36:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/06/2018 13:03:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/06/2018 17:21:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
28/06/2018 17:22:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
29/06/2018 11:57:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
29/06/2018 13:20:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto administrativo.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Especificaciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.449046
17/07/2018 16:35
814,670.11 Dominican Pesos
Final Report:
17/07/2018 16:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
91,013.4 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
78,658.8 Dominican Pesos
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Comarfe, SRL
361,552 Dominican Pesos
Prolimdes Comercial, SRL
11,863.72 Dominican Pesos
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Supply Depot DD, SRL
251,758.19 Dominican Pesos
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Gasper Servicios Múltiples, SRL
19,824 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
831,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante buena calidad varios olores
300
GAL
80
24,000.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desincrustante/ limpiador de ceramicas
150
GAL
250
37,500.00
3
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiador de Cristales en pote con Dispensador
60
UD
80
4,800.00
4
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Cloro liquido de buena caliad
300
GAL
75
22,500.00
5
47131828 - Limpiadores de
(...)
47131828 - Limpiadores de automotores
2.3.9.1.01
Liquido para limpieza de Vehiculo
100
GAL
130
13,000.00
6
73101612 - Servicios de p
(...)
73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos
2.2.8.7.06
Jabon liquido para manos
300
GAL
120
36,000.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en Spray
100
GAL
80
8,000.00
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
Gamuzas plasticas Frasco
2
UD
200
400.00
9
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Pala recogedora de basura
100
UD
75
7,500.00
10
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cesto plastico Mediano
100
UD
160
16,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas grandes para basurero 36x54 GL. 100/1
100
PAQ
380
38,000.00
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde con esponja
200
UD
30
6,000.00
13
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Lanilla en algodon
100
YD
75
7,500.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba con palo buena calidad
100
UD
130
13,000.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape con palo N0. 40
100
UD
160
16,000.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Jumbo de baño 12/1 buena calidad
400
PAQ
550
220,000.00
17
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla 6/1 buena calidad
400
PAQ
600
240,000.00
18
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.03
Detergente en polvo Saco de 30/1 LB
20
UD
5,590
111,800.00
19
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
Pares Guante negros manos fuerte
200
UD
45
9,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.449046
Informe final de la selección DO1.AWD.449046
17/07/2018 16:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.60594
La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CM-2018-0060 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario
02/07/2018 17:12
(UTC -4 hours)
Detail