Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
60,300 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0564
Request Name:
ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIESA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIESA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
SOTO LA VEGA EL CAMPAMENTO MUNICIPAL La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/06/2018 15:20:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/06/2018 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/06/2018 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/06/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/06/2018 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/06/2018 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/06/2018 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/06/2018 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/06/2018 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/06/2018 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
2018-0587
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION 0587.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
60,300.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.2.2.01
5,000.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2018 13:43:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO 0587.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA 0587.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.437235
27/06/2018 09:56
58,571.68 Dominican Pesos
Final Report:
27/06/2018 09:57
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A
58,571.68 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
5,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111501 - Bolsas de lona
2.3.2.2.01
LONA NARANJA 4X5 M
5
UD
1,000
5,000.00
1.2
GUANTES DE PROTCCION
-
Subtotal
23,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTE ALGODON
100
UD
205
20,500.00
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTE P/SOLDAR ROJO
6
UD
450
2,700.00
1.3
BOTAS
-
Subtotal
19,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.2.4.01
BOTA DE GOMA NEGRA ALTA
48
UD
400
19,200.00
1.4
Escoba
-
Subtotal
9,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
36
UD
150
5,400.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ARAÑA PLASTICA
12
UD
300
3,600.00
1.5
Palas
-
Subtotal
3,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112004 - Palas
2.6.5.7.01
PALA DE BOTE CUADRADA
6
UD
650
3,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.437235
Informe final de la selección DO1.AWD.437235
27/06/2018 09:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.59249
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0564 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega
26/06/2018 13:43
(UTC -4 hours)
Detail