Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
507,189.21 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2018-0186
Request Name:
Adquisición de artículos de limpieza para uso de la institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos de limpieza para uso de la institución.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/06/2018 17:00:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/06/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/06/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/06/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/06/2018 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/06/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/06/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2018 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2018 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
FONDOS
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificación de Fondos.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
507,189.21
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
3,564.05
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2018 07:33:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/06/2018 22:12:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/06/2018 10:17:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/06/2018 16:44:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
21/06/2018 09:45:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/06/2018 10:09:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/06/2018 14:04:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/06/2018 15:02:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
21/06/2018 16:50:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud 15099.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificación de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.450401
19/07/2018 07:41
334,684.58 Dominican Pesos
Final Report:
19/07/2018 07:41
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gasper Servicios Múltiples, SRL
334,684.58 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
507,189.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.7.2.06
Guantes de goma color amarillo.
35
UD
101.83
3,564.05
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Trapeador (suape) no. 36, 100% algodón blanco.
295
UD
167.56
49,430.20
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica de negra de 55 galones. 100/1 para basura calibre (90/100).
50
PAQ
697.38
34,869.00
4
47121902 - Accesorios par
(...)
47121902 - Accesorios para esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponja doble uso para fregar con brillo verde.
200
UD
53.1
10,620.00
5
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
Jabón en espuma para manos.
600
GAL
518.49
311,094.00
6
47121902 - Accesorios par
(...)
47121902 - Accesorios para esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo verde, tamaño 3.5" x 6".
470
UD
20.06
9,428.20
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante líquido; p/limpieza.
354
GAL
239.19
84,673.26
8
47121903 - Accesorios par
(...)
47121903 - Accesorios para limpiadores de vapor o presión
2.3.9.1.01
Escobilla para limpiar tela de araña.
7
UD
501.5
3,510.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.450401
Informe final de la selección DO1.AWD.450401
19/07/2018 07:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.64120
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2018-0186 publicada por Dirección General Impuestos Internos
19/07/2018 07:33
(UTC -4 hours)
Detail