Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
82,288.57 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDEREC-UC-CD-2018-0468
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL MULTIUSO DE INVIVIENDA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL MULTIUSO DE INVIVIENDA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/06/2018 15:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2018 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/06/2018 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/06/2018 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/06/2018 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/06/2018 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/06/2018 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2018 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2018 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
6619
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
6619.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
82,288.57
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.8.01
411.22
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/06/2018 08:46:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/06/2018 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO MATERIALES INVIVIENDA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFICIO MATERIALES INVIVIENDA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.433404
19/06/2018 08:51
97,100.51 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/06/2018 08:51
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Contract Value
Document(s)
EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS
97,100.51 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
82,288.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
YARDA DE LIJA #50
2
UD
100.66
201.32
2
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
YARDA DE LIJA #80
2
UD
104.95
209.90
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL POSITIVO
25
UD
661.01
16,525.25
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ROJO POSITIVO
22
UD
661.02
14,542.44
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA VERDE FORESTA
22
UD
661.01
14,542.22
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA VERDE LIMON 25
11
UD
661.02
7,271.22
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.7.2.06
MOTA ESPONJOSAS
14
UD
114.41
1,601.74
8
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.6.5.7.01
BARRA DE EXTENSIONES DE 10´
6
UD
1,016.95
6,101.70
9
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA DE 3"
4
UD
56.16
224.64
10
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA DE 4"
4
UD
110.17
440.68
11
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO PARA LAMPARA M.H DE 1500W
12
UD
1,359.02
16,308.24
12
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOFLUORESCENTE 25 W
10
UD
139.83
1,398.30
13
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
TAPE 3M SCOTH-33 SUPER PLAST
12
UD
243.41
2,920.92
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.433404
Informe final de la selección DO1.AWD.433404
19/06/2018 08:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.57538
La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2018-0468 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
19/06/2018 08:46
(UTC -4 hours)
Detail