Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

183,615 Dominican Pesos
 
INAPA-DAF-CM-2016-0004 
MATERIALES DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIALES DE LIMPIEZA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/02/2016 15:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2016 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2016 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2016 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2016 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2016 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2016 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2016 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2016 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuentes de recursos propios 
 
028 
028 CERTIFICACION.pdf  
183,615.00 Peso Dominicano 
Cuenta presupuestáriaValorEstado de la integración
391111,650.00No validado
285352,575.00No validado
3992,800.00No validado
6923,800.00No validado
3935,640.00No validado
37236,500.00No validado
3634650.00No validado
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOC2015-001973.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.3650229/02/2016 10:21261,505.7 Dominican Pesos
    Final Report: 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    VETFLEX CONSTRUCTION, SRL261,505.7 Dominican Pesos
Download
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
183,615.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131604 - Escobas
391SUAPE 100UD17017,000.00
    
 
76101502 - Servicios de l(...)
2853DETERGENTE DESINFECTANTE LIQUIDO200GAL19038,000.00
    
 
76101502 - Servicios de l(...)
2853CLORO LIQUIDO 30GAL1303,900.00
    
 
76101502 - Servicios de l(...)
2853DETERGENTE A GRANEL SACO DE 30LB10UD1,05010,500.00
    
 
25171502 - limpiaparabris(...)
399LIMPIA CRISTALES20GAL1402,800.00
    
 
76101501 - Servicios de h(...)
2853BRILLO VERDE 50UD3.5175.00
    
 
47131604 - Escobas
391ESCOBAS PLASTICA120UD11513,800.00
    
 
47131706 - Dispensadores (...)
391AMBIENTADOR OLOR FLORAL50UD753,750.00
    
 
46181504 - Guantes de pro(...)
692GUANTES DE GOMA PARES 100UD383,800.00
    
 
47131807 - Blanqueadores
391BLANQUEADOR DE PISO20UD551,100.00
    
 
47131611 - Recogedor de b(...)
391ZAFACONES DE 5 GALONES400UD19076,000.00
    
 
41121813 - Cubetas
393CUBETAS DE 5 GALONES30UD1885,640.00
    
 
53131612 - Geles de baño
3723GEL ANTIBACTERIAL10GAL6506,500.00
    
 
40141742 - Atomizadores
3634ATOMIZADORES50UD13650.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
No items found...