Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
183,615 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2016-0004
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/02/2016 15:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/02/2016 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/02/2016 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/02/2016 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/02/2016 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/02/2016 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/02/2016 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2016 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2016 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
028
Documento de Justificación:
028 CERTIFICACION.pdf
Valor total del presupuesto
183,615.00
Peso Dominicano
Cuenta presupuestária
Valor
Estado de la integración
391
111,650.00
No validado
2853
52,575.00
No validado
399
2,800.00
No validado
692
3,800.00
No validado
393
5,640.00
No validado
3723
6,500.00
No validado
3634
650.00
No validado
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOC2015-001973.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.36502
29/02/2016 10:21
261,505.7 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
VETFLEX CONSTRUCTION, SRL
261,505.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
183,615.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
391
SUAPE
100
UD
170
17,000.00
76101502 - Servicios de l
(...)
76101502 - Servicios de limpieza de baños
2853
DETERGENTE DESINFECTANTE LIQUIDO
200
GAL
190
38,000.00
76101502 - Servicios de l
(...)
76101502 - Servicios de limpieza de baños
2853
CLORO LIQUIDO
30
GAL
130
3,900.00
76101502 - Servicios de l
(...)
76101502 - Servicios de limpieza de baños
2853
DETERGENTE A GRANEL SACO DE 30LB
10
UD
1,050
10,500.00
25171502 - limpiaparabris
(...)
25171502 - limpiaparabrisas para automóviles
399
LIMPIA CRISTALES
20
GAL
140
2,800.00
76101501 - Servicios de h
(...)
76101501 - Servicios de higienización de lavabos
2853
BRILLO VERDE
50
UD
3.5
175.00
47131604 - Escobas
391
ESCOBAS PLASTICA
120
UD
115
13,800.00
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
391
AMBIENTADOR OLOR FLORAL
50
UD
75
3,750.00
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
692
GUANTES DE GOMA PARES
100
UD
38
3,800.00
47131807 - Blanqueadores
391
BLANQUEADOR DE PISO
20
UD
55
1,100.00
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
391
ZAFACONES DE 5 GALONES
400
UD
190
76,000.00
41121813 - Cubetas
393
CUBETAS DE 5 GALONES
30
UD
188
5,640.00
53131612 - Geles de baño
3723
GEL ANTIBACTERIAL
10
GAL
650
6,500.00
40141742 - Atomizadores
3634
ATOMIZADORES
50
UD
13
650.00
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Reference
Subject
Date
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