Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
56,470 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-UC-CD-2018-0112
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE CCE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE CCE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2018 08:03:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/06/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/06/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/06/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/06/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/06/2018 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/06/2018 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/06/2018 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2018 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-043559-2018
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CFMATGASTCCE.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
56,470.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
10,000.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/06/2018 12:47:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/06/2018 09:26:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/06/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/06/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CFMATGASTCCE.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
AUTOMATIC.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
SOLICMATGASTCCE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICMATGASTCCE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.437226
26/06/2018 13:05
110,180.14 Dominican Pesos
Final Report:
26/06/2018 13:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Renma, SRL
110,180.14 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
56,470.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24141607 - Separadores de
(...)
24141607 - Separadores de cartón
2.3.3.2.01
SEPARADORES TRANSPARENTE DE HOJAS
200
UD
50
10,000.00
2
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.6.1.3.01
MEMORIA USB DE 37 GB
5
UD
950
4,750.00
3
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.6.5.6.01
BATERÍAS TRIPLE AAA
24
UD
80
1,920.00
4
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.6.5.6.01
BATERÍAS DOBLE AA
24
UD
75
1,800.00
5
42203704 - Toners o desar
(...)
42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico
2.6.3.1.01
CARTUCHO 122 XL NEGRO
4
UD
2,000
8,000.00
6
42203704 - Toners o desar
(...)
42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico
2.6.3.1.01
CARTUCHO CF4-13A MAGENTA
4
UD
2,000
8,000.00
7
42203704 - Toners o desar
(...)
42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico
2.6.3.1.01
CARTUCHO CF4-11A CYAN
4
UD
2,000
8,000.00
8
42203704 - Toners o desar
(...)
42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico
2.6.3.1.01
CARTUCHO CF4-10A NEGRO
4
UD
2,000
8,000.00
9
42203704 - Toners o desar
(...)
42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico
2.6.3.1.01
CARTUCHO CF4-12A YELLOW
3
UD
2,000
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.437226
Informe final de la selección DO1.AWD.437226
26/06/2018 13:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.59227
La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0112 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
26/06/2018 12:47
(UTC -4 hours)
Detail