Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
188,813.57 Dominican Pesos
Request Reference:
POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2018-0157
Request Name:
SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2018 09:44:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
14/06/2018 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/06/2018 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
14/06/2018 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
14/06/2018 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
14/06/2018 09:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
14/06/2018 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
14/06/2018 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/06/2018 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/06/2018 09:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
14/06/2018 09:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
14/06/2018 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1528901546260sby0
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
188,813.57
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.3.2.01
188,813.57
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/06/2018 10:16:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/06/2018 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/06/2018 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/06/2018 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONTECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.431217
14/06/2018 10:27
202,272.91 Dominican Pesos
Final Report:
14/06/2018 10:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramon Felipe Lluberes Fernández
14,466.8 Dominican Pesos
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Repuestos & Lubricantes Arias, SRL
160,600.03 Dominican Pesos
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Repuestos en General y Servicios DV, SRL
27,206.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
188,813.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41115715 - Inyectores
2.6.3.2.01
INYECTORES NUEVOS
4
UD
30,762.71
123,050.84
2
41115715 - Inyectores
2.6.3.2.01
BOMBA DE CLUCH DE ARRIBA
1
UD
4,322.03
4,322.03
3
41115715 - Inyectores
2.6.3.2.01
BARRA DE CENTRO
1
UD
17,796.61
17,796.61
4
41115715 - Inyectores
2.6.3.2.01
BOLA ESFÉRICA DE ARRIBA
2
UD
1,694.92
3,389.84
5
41115715 - Inyectores
2.6.3.2.01
BOLA ESFÉRICA DE ABAJO
2
UD
1,864.41
3,728.82
6
41115715 - Inyectores
2.6.3.2.01
JUEGO DE CASQUILLOS DE LA ZETA DEL GUIA
1
UD
2,118.64
2,118.64
7
41115715 - Inyectores
2.6.3.2.01
MANO DE OBRA POR SERVICIO
1
UD
847.46
847.46
8
41115715 - Inyectores
2.6.3.2.01
TERMINALES
4
UD
1,271.19
5,084.76
9
41115715 - Inyectores
2.6.3.2.01
BOMBA DE CLUCH DE ABAJO
1
UD
4,322.03
4,322.03
10
41115715 - Inyectores
2.6.3.2.01
MOTOR DE ARRANQUE
1
UD
24,152.54
24,152.54
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.431217
Informe final de la selección DO1.AWD.431217
14/06/2018 10:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.56714
La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2018-0157 publicada por POLICIA NACIONAL
14/06/2018 10:16
(UTC -4 hours)
Detail