Contract Notice Detail
Summary Information

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72,560 Dominican Pesos
 
ETED-DAF-CM-2018-0362 
MATERIALES GASTABLES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIALES GASTABLES 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/06/2018 16:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2018 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2018 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2018 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuentes de recursos propios 
 
CF-0432569 
Escaneo0005.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
72,560.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.6.3.2.0172,560.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/06/2018 13:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/06/2018 14:29:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
15/06/2018 15:15:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
27/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
27/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
27/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
27/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
27/06/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Escaneo0005.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Escaneo0005.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Escaneo0005.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Escaneo0005.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.43580223/06/2018 14:1344,757.4 Dominican Pesos
    Final Report:23/06/2018 14:13Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Krongel Comercial, SRL44,757.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
72,560.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01PAPEL BOND 20 BLANCO 8 1/2 X 1130RESMA60018,000.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01LAPIZ CARBON 24UD3207,680.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01BOLIGRAFO AZUL36UD2669,576.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01BOLIGRAFO NEGRO24UD2666,384.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01MEMORIA USB DE 8 GB10UD8008,000.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01FOLDER 8 1/2 X11 COLORES2UD5001,000.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01GANCHO PARA FOLDERS MACHO Y HEMBRA1UD520520.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01PORTADAS CARTON DE COLORES2UD300600.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01PORTADA PLASTICA TRASNPARENTE2UD400800.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01CARPETA 3 PULGADAS12UD3504,200.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01CINTA ADESIVA10UD4604,600.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01PERFORADORA TRES HOLLOS1UD3,5003,500.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01PEGAMENTO UHU PASTA10UD3003,000.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01PORTA TARJETA ESCRITORIO1UD600600.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01TONER HP CE2UD300600.00
    
 
1
41102505 - Materiales de (...)
2.6.3.2.01GRAPADORA5UD7003,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/06/2018 14:13 (UTC -4 hours)
Detail
23/06/2018 13:30 (UTC -4 hours)
Detail