Contract Notice Detail
Summary Information

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388,990 Dominican Pesos
 
ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0020 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO. TRIMESTRE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUSICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLE Y DESECHABLE 2DO. TRIMESTRE 2018 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/06/2018 14:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/06/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2018 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
SEMMA-CD-16-2018 
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
388,990.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.1.01118,105.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/06/2018 09:19:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
06/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
06/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
06/06/2018 10:37:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
06/06/2018 11:18:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
07/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
07/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
07/06/2018 14:55:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
07/06/2018 14:59:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Invitacion SEMMA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
TERMINOS DE ADQUISICION.pdfOtherDownload
FORMULARIO DE COMPRA Y CONTRATACION.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.43822420/12/2018 11:30469,784.56 Dominican Pesos
    Final Report:20/12/2018 11:30Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Prolimdes Comercial, SRL403,698.42 Dominican Pesos
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    SI Suplidores Institucionales, SRL62,121.34 Dominican Pesos
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    E & C Multiservices, EIRL3,964.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Materiales de Limpieza, Consumibles y Desechables 2do trimestre-
    
Subtotal
388,990.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO1UD890890.00
    
 
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01PINESPUMA24KG1924,608.00
    
 
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO 6/125UD751,875.00
    
 
4
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01FUNDA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO SANTO DOMINGO PAQ 20/1 DE UNA LIBRA400PAQ196.578,600.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 6/145GAL803,600.00
    
 
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS RESISTENTE 18 X 24 PAQUETE DE 100/110PAQ85850.00
    
 
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS RESISTENTE 24 X 30 PAQUETE DE 100/110PAQ1801,800.00
    
 
8
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON SPRAY LOTION PARA MANOS 400ML 6/124GAL2004,800.00
    
 
9
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03PIEDRAS AROMATICAS P/INODHORO48CAJ241,152.00
    
 
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS PAPEL DE BAÑO 6/1 (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras300PAQ13339,900.00
    
 
11
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDOS PAPEL TOALLA(VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras200PAQ25250,400.00
    
 
12
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS No. 7 BIODEGRADABLE VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras45CAJ1,39062,550.00
    
 
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS No. 3 BIODEGRADABLES VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras25CAJ1,20030,000.00
    
 
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLOS VERDES CON ESPONJA24UD12.5300.00
    
 
15
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01UNIDADES DE TOALLA DE LIMPIEZA DE MICROFIBRAS DE TELA SUAVE 24YD501,200.00
    
 
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAÑOS MULTIUSOS 25/110UD4004,000.00
    
 
17
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 3212UD951,140.00
    
 
18
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01GUANTES VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras60UD61.253,675.00
    
 
19
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01LIBRAS DE ROLLOS DE MANGALISA NEGRO 20-36 PULGADAS REPROCESO LIBRAS CALIBRE 150 ( 500 LIBRAS DISTRIBUIDO EN 3 ROLLOS.3YD232,50097,500.00
    
 
20
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE12UD12.5150.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/12/2018 11:30 (UTC -4 hours)
Detail
20/06/2018 09:19 (UTC -4 hours)
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