Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
388,990 Dominican Pesos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0020
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO. TRIMESTRE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUSICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLE Y DESECHABLE 2DO. TRIMESTRE 2018
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2018 14:01:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/06/2018 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/06/2018 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/06/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2018 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/06/2018 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/06/2018 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
SEMMA-CD-16-2018
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
388,990.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
118,105.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/06/2018 09:19:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/06/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/06/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/06/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/06/2018 10:37:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/06/2018 11:18:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/06/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/06/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
07/06/2018 14:55:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
07/06/2018 14:59:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Invitacion SEMMA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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TERMINOS DE ADQUISICION.pdf
Other
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FORMULARIO DE COMPRA Y CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.438224
20/12/2018 11:30
469,784.56 Dominican Pesos
Final Report:
20/12/2018 11:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
403,698.42 Dominican Pesos
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SI Suplidores Institucionales, SRL
62,121.34 Dominican Pesos
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E & C Multiservices, EIRL
3,964.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de Limpieza, Consumibles y Desechables 2do trimestre
-
Subtotal
388,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
1
UD
890
890.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
PINESPUMA
24
KG
192
4,608.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CLORO 6/1
25
UD
75
1,875.00
4
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01
FUNDA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO SANTO DOMINGO PAQ 20/1 DE UNA LIBRA
400
PAQ
196.5
78,600.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE 6/1
45
GAL
80
3,600.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS RESISTENTE 18 X 24 PAQUETE DE 100/1
10
PAQ
85
850.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS RESISTENTE 24 X 30 PAQUETE DE 100/1
10
PAQ
180
1,800.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON SPRAY LOTION PARA MANOS 400ML 6/1
24
GAL
200
4,800.00
9
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
PIEDRAS AROMATICAS P/INODHORO
48
CAJ
24
1,152.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS PAPEL DE BAÑO 6/1 (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras
300
PAQ
133
39,900.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS PAPEL TOALLA(VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras
200
PAQ
252
50,400.00
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS No. 7 BIODEGRADABLE VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras
45
CAJ
1,390
62,550.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS No. 3 BIODEGRADABLES VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras
25
CAJ
1,200
30,000.00
14
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES CON ESPONJA
24
UD
12.5
300.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
UNIDADES DE TOALLA DE LIMPIEZA DE MICROFIBRAS DE TELA SUAVE
24
YD
50
1,200.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAÑOS MULTIUSOS 25/1
10
UD
400
4,000.00
17
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 32
12
UD
95
1,140.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.2.3.01
GUANTES VER ESPECIFICACIONES ANEXAS) se requiere muestras
60
UD
61.25
3,675.00
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
LIBRAS DE ROLLOS DE MANGALISA NEGRO 20-36 PULGADAS REPROCESO LIBRAS CALIBRE 150 ( 500 LIBRAS DISTRIBUIDO EN 3 ROLLOS.
3
YD2
32,500
97,500.00
20
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
12
UD
12.5
150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.438224
Informe final de la selección DO1.AWD.438224
20/12/2018 11:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.57863
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2018-0020 publicada por Administradora de Riesgos de Salud de los Profesores Públicos Activos
20/06/2018 09:19
(UTC -4 hours)
Detail