Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
55,303 Dominican Pesos
Request Reference:
INVI-UC-CD-2018-0061
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE EBANISTERÍA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE EBANISTERÍA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/06/2018 14:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/06/2018 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/06/2018 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/06/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/06/2018 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/06/2018 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/06/2018 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/06/2018 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/06/2018 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
certificación de fondos
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CF-089-2018.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
55,303.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
43,058.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/07/2020 22:06:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/06/2018 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INVI-UC-CD-2018-0061.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA INVI-UC-CD-2018-0061.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.852501
28/07/2020 22:12
55,273.56 Dominican Pesos
Final Report:
28/07/2020 22:12
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soltex GDE, SRL
55,273.56 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
55,303.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
OLEO TUBO #2
3
UD
925
2,775.00
2
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06
OLEO TUBO #3
3
UD
925
2,775.00
3
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06
LACA
2
GAL
1,595
3,190.00
4
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06
SEALER
2
GAL
1,890
3,780.00
5
31211707 - Barnices
2.3.7.2.06
RETARDADOR
1
GAL
1,625
1,625.00
6
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA
5
LB
130
650.00
7
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
AGUARRAS
1
GAL
770
770.00
8
31201524 - Cinta para cod
(...)
31201524 - Cinta para codificación de color
2.3.9.9.01
MASKINGTAPE VERDE 3M
1
GAL
450
450.00
9
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.7.2.06
PISTOLA DE PINTAR SAG
1
UD
4,130
4,130.00
10
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.6.5.7.01
DISCO DE SIERRA EBANO 10*30
3
UD
2,185
6,555.00
11
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.6.5.7.01
SIERRA SINFIN AC 3/4
24
UD
175
4,200.00
12
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.6.5.7.01
SIERRA DE EMPATE 3/4
3
UD
130
390.00
13
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
DISCO CARB. 12*40
3
UD
2,596
7,788.00
14
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
ESMALTE GRIS INSDUSTRIAL
5
GAL
3,245
16,225.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.852501
Informe final de la selección DO1.AWD.852501
28/07/2020 22:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.209164
La lista de oferentes del proceso INVI-UC-CD-2018-0061 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
28/07/2020 22:06
(UTC -4 hours)
Detail