Contract Notice Detail
Summary Information

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901,505.85 Dominican Pesos
 
MIREX-DAF-CM-2018-0129 
COMPRA DE BOTELLONES, HIELO Y AGUA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE BOTELLONES, HIELO Y AGUA PARA USO DEL MIREX. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/05/2018 13:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2018 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
2.3.1.1.01, 2.3.5.5.01 
AGUA 2 (1).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
901,505.85 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.1.1.01888,360.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/06/2018 09:53:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
06/06/2018 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AGUA 2 (1).pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
AGUA 2 (2).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA T. A.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
901,505.85
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLONES DE AGUA10,000UD38380,000.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLITA DE AGUA 24/11,180UD112132,160.00
    
 
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FUNDAS DE HIELO9,900UD38376,200.00
    
 
4
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.5.5.01BOTELLONES (ENVASE)45UD292.1313,145.85
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
06/06/2018 09:53 (UTC -4 hours)
Detail